同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外支出就可以

電商平臺直接在賬戶中扣除的款項(xiàng),比如拼多多買家投訴發(fā)貨慢,缺貨等,拼多多平臺直接從賬戶中扣此類罰款,此款項(xiàng)沒有憑證怎么做賬
你好老師,我們是電商,現(xiàn)在電商平臺讓我們給他們開票,我們開不了,只能以我們的收入去抵扣要開的票稅,也就是發(fā)票補(bǔ)償金扣除了我們的收入,這個(gè)要怎么做賬 比如我們收入是300,但是這個(gè)款起初沒有提現(xiàn)的話是在聚合賬戶,然后是直接從聚和賬戶抵扣掉發(fā)票補(bǔ)償了 我們是無票收入 抖音支付補(bǔ)貼給我們的,但是我們沒有資格開這種類型的票,所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的無票收入,但是平臺給我們支付了補(bǔ)助,我們要給人家開票,但是我們沒有這個(gè)開這個(gè)補(bǔ)助票的資格,所以平臺就扣發(fā)票補(bǔ)償金,從聚和賬戶出去的
首選我這個(gè)是一般人的商貿(mào)公司,他們家是目前現(xiàn)在就涉及的比較多,平常13個(gè)點(diǎn)的專票也會(huì)開。現(xiàn)在目前增加了生蠔的銷售和肉類的銷售,但是生蠔的供貨商是一個(gè)養(yǎng)殖戶,他沒有辦法給我這個(gè)一般人提供發(fā)票,但是他開出去要開9%的發(fā)票,首選這個(gè)怎么抵稅,其實(shí),現(xiàn)在是開出去的肉類的發(fā)票有免稅的還有9%的,開進(jìn)來的肉類的也是一樣,有免稅的有9%,我之前對政策不是很了解,給這個(gè)一般人做了增值稅的進(jìn)行稅額抵扣備案,導(dǎo)致他現(xiàn)在開進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品9%的專票也沒有辦法進(jìn)行抵扣了,這個(gè)我要去稅務(wù)取消,但是現(xiàn)在遇到的問題是,像生蠔沒有辦法給開發(fā)票的我怎么進(jìn)項(xiàng)抵扣,還有就是開進(jìn)來的免稅的和3%的怎么抵扣,這種的還需要在備案嗎,還是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)直接認(rèn)證就行,還有就是賬務(wù)處理的分錄,
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達(dá)成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因?yàn)樾枰o到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點(diǎn)費(fèi)用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個(gè)點(diǎn)作為我司與其合作的費(fèi)用,由于實(shí)際達(dá)不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因?yàn)榻痤~較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達(dá)成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因?yàn)樾枰o到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點(diǎn)費(fèi)用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個(gè)點(diǎn)作為我司與其合作的費(fèi)用,由于實(shí)際達(dá)不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因?yàn)榻痤~較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?想看看其他老師意見
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬對嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬,后續(xù)來貨是b材料和實(shí)際的名稱,數(shù)量,金額都對不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會(huì)計(jì)學(xué)堂肖老師財(cái)務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實(shí)操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實(shí)繳資本的方式處理分紅。有沒有什么問題?
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個(gè)人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒有的呢?


這個(gè)做營業(yè)外支出時(shí)不需要憑證嗎?
同學(xué)你好 嗯 你可以用扣款記錄