同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出就可以
電商平臺直接在賬戶中扣除的款項,比如拼多多買家投訴發(fā)貨慢,缺貨等,拼多多平臺直接從賬戶中扣此類罰款,此款項沒有憑證怎么做賬
你好老師,我們是電商,現(xiàn)在電商平臺讓我們給他們開票,我們開不了,只能以我們的收入去抵扣要開的票稅,也就是發(fā)票補(bǔ)償金扣除了我們的收入,這個要怎么做賬 比如我們收入是300,但是這個款起初沒有提現(xiàn)的話是在聚合賬戶,然后是直接從聚和賬戶抵扣掉發(fā)票補(bǔ)償了 我們是無票收入 抖音支付補(bǔ)貼給我們的,但是我們沒有資格開這種類型的票,所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的無票收入,但是平臺給我們支付了補(bǔ)助,我們要給人家開票,但是我們沒有這個開這個補(bǔ)助票的資格,所以平臺就扣發(fā)票補(bǔ)償金,從聚和賬戶出去的
首選我這個是一般人的商貿(mào)公司,他們家是目前現(xiàn)在就涉及的比較多,平常13個點的專票也會開?,F(xiàn)在目前增加了生蠔的銷售和肉類的銷售,但是生蠔的供貨商是一個養(yǎng)殖戶,他沒有辦法給我這個一般人提供發(fā)票,但是他開出去要開9%的發(fā)票,首選這個怎么抵稅,其實,現(xiàn)在是開出去的肉類的發(fā)票有免稅的還有9%的,開進(jìn)來的肉類的也是一樣,有免稅的有9%,我之前對政策不是很了解,給這個一般人做了增值稅的進(jìn)行稅額抵扣備案,導(dǎo)致他現(xiàn)在開進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品9%的專票也沒有辦法進(jìn)行抵扣了,這個我要去稅務(wù)取消,但是現(xiàn)在遇到的問題是,像生蠔沒有辦法給開發(fā)票的我怎么進(jìn)項抵扣,還有就是開進(jìn)來的免稅的和3%的怎么抵扣,這種的還需要在備案嗎,還是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)直接認(rèn)證就行,還有就是賬務(wù)處理的分錄,
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達(dá)成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因為需要給到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點費用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點作為我司與其合作的費用,由于實際達(dá)不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因為金額較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達(dá)成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因為需要給到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點費用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點作為我司與其合作的費用,由于實際達(dá)不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因為金額較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?想看看其他老師意見
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票。客戶要求我們開專票,蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個年度庫存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計有20萬,這算重大差錯嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會不會查?我不做到一個月里,分開三個月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請問這個該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費,我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費,對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對應(yīng)4個型號,數(shù)量分別不同,報關(guān)單時候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價。供應(yīng)商開票給我是分4個型號開的,總金額數(shù)量對的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個公司如果不用我們開的這個發(fā)票入賬會有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購價款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設(shè)備5%,若無違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?
這個做營業(yè)外支出時不需要憑證嗎?
同學(xué)你好 嗯 你可以用扣款記錄