同學(xué)你好,沒有錯哈,只是書上沒有考慮一般納稅人取得專票時,稅額應(yīng)計入借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),老師的講的比較全面哈。
老師,馬上考試了,能不能麻煩您幫我發(fā)個需要繳納消費稅的各個項目的稅率?是我們書上的可以嗎?我沒有書,我都是看的老師的講義
老師,我是我把書上的列題按講義的方式模仿做,怎么結(jié)果不一樣, 第一種是按講義做,第二種是按書上答案講解做,結(jié)果都不對。
書上寫錯了?我沒看懂為啥老師的講義和書上不一樣
老師圖1圖2是講義,圖3是書本,我圈的講義這題,他為什么不是直接就是1600乘以15%,為什么要乘以1減15%,然后我看書上這道題跟講義上這道題是一模一樣的,但是講義上面是乘以一減15%,而書上直接是乘以它的毛利率,所以我搞不懂為什么?結(jié)存商品和庫存商品是不一樣的嗎?
為什么這個和我在書上看的不一樣,書上講當(dāng)年確認(rèn)的75會確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),這道題,我咋看不懂
老師 我想咨詢一下 一個公司 都交社保 然后其中一個人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒管電子稅務(wù)局那邊了[捂臉]沒關(guān)系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個分行,我就沒管哦)
老師,實際開票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質(zhì)保金,這個分錄咋寫?
你好,老師,你向應(yīng)付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個績效工資還有獎金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開票只開6個點的服務(wù)費,不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
那書上這個貸記應(yīng)交稅費是啥稅???
書上這里是寫錯了哈,應(yīng)該是在借方哈
我就說嘛,賣了是收入交稅的嘛,咋還跑貸方去了啊。
對的哈,賣了收入才在貸方