你好,汽車(chē)保養(yǎng)是屬于服務(wù)的
我們是屬于服務(wù)行業(yè)嗎,我申報(bào)增值稅的時(shí)候是銷(xiāo)售貨物還是服務(wù)?我們的開(kāi)票內(nèi)容是汽車(chē)維修
老師,我們做勞務(wù)的,工地上面包車(chē)保養(yǎng)費(fèi)用屬于機(jī)械費(fèi)嗎還是維修費(fèi)
老師,汽車(chē)保養(yǎng)是屬于勞務(wù)還是屬于服務(wù)?就是我們公司開(kāi)出去汽車(chē)保養(yǎng)發(fā)票,我申報(bào)的時(shí)候填勞務(wù)這項(xiàng)還是服務(wù)?
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,給交的養(yǎng)老保險(xiǎn)屬于成本費(fèi)用,7月我司已經(jīng)交了養(yǎng)老保險(xiǎn),但是對(duì)應(yīng)7月的勞務(wù)發(fā)票還沒(méi)開(kāi),就是收入還沒(méi)產(chǎn)生,這個(gè)交的養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)該怎么入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下汽車(chē)服務(wù)公司小規(guī)模的,開(kāi)票內(nèi)容勞務(wù)*環(huán)保汽車(chē)維修 1000 現(xiàn)在申報(bào)增值稅是填寫(xiě)貨物及勞務(wù)還是填服務(wù)那里啊?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??