申報(bào)增值稅時(shí) 附加稅申報(bào)頁(yè),會(huì)有是否小微供選擇
老師10月份的增值稅申報(bào)表。附加稅,沒(méi)有減半。稅務(wù)局說(shuō)要我修改申報(bào)表。在哪里可以修改
上個(gè)月10月份的增值稅申報(bào)表。附加稅,沒(méi)有減半。稅務(wù)局說(shuō)要我修改申報(bào)表。在哪里可以修改
老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司在報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),沒(méi)有享受城建稅減半,現(xiàn)在管理員打電話(huà)喊在網(wǎng)上修改,那我們?cè)鯓釉诰W(wǎng)上修改?
小規(guī)模企業(yè)上兩個(gè)季度申報(bào)增值稅,因?yàn)閮?yōu)惠政策原因,少享受了,后來(lái)稅局打電話(huà)來(lái)要一定享受優(yōu)惠政策,修改申報(bào)表發(fā)現(xiàn)多交稅了,后來(lái)多交的稅退回來(lái)了,應(yīng)該怎么入賬?
老師,領(lǐng)導(dǎo)用私人的錢(qián)買(mǎi)的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費(fèi)用付的美金沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)銷(xiāo)入賬?
印花稅沒(méi)有核定, 修公路鋪瀝青,材料是承包出去的,人工按勞務(wù)費(fèi)的?問(wèn)承包合同需要交稅嗎?怎么交,按次?按季?按年?
老師,實(shí)操中紅沖收入是借:銀行存款(負(fù)數(shù)),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))嗎?因?yàn)閾p益類(lèi)收入月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),所以平時(shí)收入就最好只有貸方有數(shù)字?
跨年的賬科目計(jì)入有問(wèn)題,直接調(diào)整可以嗎,還是需要沖紅重新入賬
從其他單位購(gòu)買(mǎi)軟件,然后進(jìn)行銷(xiāo)售,沒(méi)有再加工,這個(gè)收入屬于高新收入嘛?還是一般的貨物銷(xiāo)售收入
老師,轉(zhuǎn)讓購(gòu)置的房地產(chǎn),算印花稅,按含稅收入算還是不含稅收入算
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51萬(wàn),這個(gè)怎么理解?
老師好!我公司是高新企業(yè),受委托技術(shù)開(kāi)發(fā),是否免征增值稅?稅收分類(lèi)的大類(lèi)選什么?
老師親問(wèn)一下,我們總公司幫子公司代收工會(huì)經(jīng)費(fèi),通過(guò)總公司電子稅務(wù)局申報(bào)單位部分的工會(huì)經(jīng)費(fèi),總公司收到子公司單位經(jīng)費(fèi)的入賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 繳納時(shí)候:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這種處理對(duì)了沒(méi)? 然后子公司打入我們公司單位部分的工會(huì)經(jīng)費(fèi)的入賬方法是: 借:管理費(fèi)用-單位工會(huì)費(fèi) 貸:銀行存款 老師:這樣對(duì)了沒(méi)
申請(qǐng)退回的錢(qián)要怎么記賬呢?
可沖減稅金及附加科目
OK,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!