是的應該表述為調減財務費用-6.6萬,調增6.6萬
老師,買方愿意出價3280萬元,包括恢復山體原貌,已經扣減這一成本因素,我就覺得這句話矛盾著呢,是包括嗎?包括在內,為什么就是已經扣減出來?應該是沒減才對??! 還有誒,公司估計礦山的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為4800萬元,不包括棄置費用,說明他就沒有包括嘛,直接拿來用就行了,為什么又要減去2000的棄置費用?感覺很矛盾。
老師,為什么最后,那句話,箭頭指向的地方,是調減所得6.6萬呢,我不懂?-6.6萬要變成0,應該是+6.6萬啊,最后說調減我不懂
老師,資料一里面,最后一句話說450萬銷售收入應全額作為2020年度的應稅收入,這個地方的應交稅費-應交所得稅為什么不調整呢?他明明2020年收入確認多了,所以所得稅才確認多的呀,在日后調整事項里不應該把多得那部分所得稅給調減么?
你好,我不太明白這個投資收益,3.8號買1000萬,3.31號變成1200萬,4.30號變成1050萬,5.10出售時是1300萬, 老師這個投資收益怎么最后那一步變成250?有點兒不太懂。然后就是交這個就是交稅的話,那個怎么說,之前這個就是不考慮稅的話,就是是投資收益是200。那這個底下這一步兒,這個就是說那個投資收益要是交稅的話,是賣出價兒減買入價兒,是不是應該用1300萬減一千萬。還是說這一道題應該用1300萬減1050,投資收益是250。
老師,您好!上午稅管員打電話過來說我的匯算清繳有問題,1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬,怎么最后還虧損24萬。一點企業(yè)所得稅都沒有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒收入,怎么虧損56萬呢。 3.為什么2021年虧損56萬,2021年匯算清繳調增56萬,零申報,2022匯算清繳又調減52萬左右,這樣就是虧損的了74萬左右? 現(xiàn)在說讓我拿2021年和2022的帳去稅務局給他看下,老師,公司實際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負率交納企業(yè)所得稅嗎?
調整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調整一下,具體應該怎么調整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調整嗎?
我公司是房地產企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據,沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
調減所得稅財務費用6.6萬,這句話,我不理解,麻煩老師,總通俗易懂的方式告訴我
說白了原來賬上是-6.6,把它抹平就是了
我懂抹平,但是這句話我就不理解,調減所得稅6.6萬元,我認為是調增?。?
他的表述不一定正確哈,你理解實質的意思就足夠了