你好,有優(yōu)惠的,你問下你稅務(wù)局,這些一般都是給你退回來的,有些企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)的收到了退稅。
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師,你好,想咨詢下,2022年六稅兩費優(yōu)惠政策,通知是說從2022年1月到2024年12月期間都可以優(yōu)惠,但是我公司3月份才收到通知,申報的時候所屬期是3月的,才看到有減50%,那之前那些已經(jīng)申報,但是還沒繳款的這部分的錢就沒優(yōu)惠了?
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
老師:您好!我有一份兼職收入,每個月500元,平時不發(fā)放工資,到春節(jié)前才一起發(fā)放。兼職公司的賬務(wù)處理是代理記賬公司處理的,代理記賬公司沒有經(jīng)過我同意,在個稅申報系統(tǒng)2022年1-12個月每個月申報我5000元的工資收入。這樣操作的結(jié)果就是匯算清繳我要補繳個稅。因為接近3月份的匯算清繳時間,我打開手機端口的個稅APP系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)了這個情況,和代理記賬公司溝通后,她們說可以修改2022年的個稅申報數(shù)據(jù),請問老師,這個數(shù)據(jù)還可以更改嗎?
老師好,社保調(diào)基數(shù)怎么操作
離中級考試還有48天,我想考解題密碼的解析,做電子題庫里的題,做完做試卷。也不知道這樣學習可不可以。。。
離考試的腳步越來越近了,書上的題看不進去,能不能只刷電子題庫的題?。???老師最近給的資料也很多很多。。。都不知道怎么選了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
老師經(jīng)常所得個稅如果是個體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤來沖嗎
保證型質(zhì)保是或有事項;服務(wù)型質(zhì)保是收入準則么?
老師我做了入庫單位是斤,但出庫是件,我怎么做出庫,做出庫時我是不是只要按照發(fā)票的數(shù)量和金額做出庫單就行了
老師,你好 采購了設(shè)備,為使設(shè)備運轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請問一下老師,這個第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
退回的是,已經(jīng)繳納的稅款,2月份申報的時候都沒有顯示減50%
2月份的稅是已經(jīng)申報了,但是還沒有繳款
對于已經(jīng)繳納的就說可以退回,但是那些申報但是還沒繳納的,怎么享受這個優(yōu)惠?
你好,你是知道行業(yè)延期交稅嘛,到時候只需要交一半就可以。
那到時候要交的時候,系統(tǒng)會自動減半?
對的是的,這個你不用擔心,肯定會給你減半的,要么就是給你全額繳納再返還。
老師還有個問題是,這個屬于是增值稅申報表中期末未繳納稅額是個負數(shù),那我在30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,應(yīng)該填上期的應(yīng)納稅額,還是按這個負數(shù)填?
30填寫你實際繳納的就可以的。
增值稅沒有繳納的不用填寫。