你好,需要在這個(gè)地方填寫,請(qǐng)看圖片?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,在申報(bào)個(gè)稅時(shí),系統(tǒng)上要求填寫個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表,這是在什么情況下才需要填寫這個(gè)的?
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表后,為何在主表中沒有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
老師,你好請(qǐng)問(wèn)增值稅防控系統(tǒng)免稅項(xiàng)目在申報(bào)時(shí)填寫那個(gè)表格主表才會(huì)顯示免稅,謝謝
老師,我想問(wèn)下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
請(qǐng)教各位老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)其他免稅銷售額時(shí),系統(tǒng)顯示: 增值稅小微企業(yè),不得填寫主表12欄次“貨物及勞務(wù)”列及“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。這個(gè)是什么情況?謝謝!
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
這個(gè)表已經(jīng)填了。可是主表不會(huì)顯示
你好,能提供一下你填寫的這個(gè)表格圖片嗎?
老師你看下,這個(gè)已經(jīng)填了,還是去年的數(shù)據(jù),因?yàn)槲覀円恢庇泻芏噙M(jìn)項(xiàng)。
你好,請(qǐng)看箭頭指向的地方,你都沒有填寫數(shù)據(jù),主表當(dāng)然不體現(xiàn)了?
老師,已經(jīng)填了,主表還是沒有顯示
已經(jīng)填了
你好,已經(jīng)填了,主表還是沒有顯示(那就需要問(wèn)軟件開發(fā)單位是什么原因?qū)е碌牧耍?
我們有70多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),是不是只能留抵后期減
你好,是進(jìn)項(xiàng)超過(guò)了銷項(xiàng)嗎??
是的,進(jìn)項(xiàng)多。
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣?
那還是跟之前那申報(bào)。本期不抵扣
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)