您好 請(qǐng)問可以把填寫的表格跟提示截圖一下嗎

老師,小規(guī)模納稅人填寫增值稅報(bào)表時(shí)候,其中 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表需要填嗎?什么情況需要填這個(gè)表?
老師新年好,我在做小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自帶貨物及勞務(wù)數(shù)據(jù),服務(wù)、 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)也是自帶數(shù)據(jù)我就不用修改嘛,最后提示本期銷售不動(dòng)產(chǎn)銷售額是多少?我怎么填寫喃
請(qǐng)教各位老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)其他免稅銷售額時(shí),系統(tǒng)顯示: 增值稅小微企業(yè),不得填寫主表12欄次“貨物及勞務(wù)”列及“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。這個(gè)是什么情況?謝謝!
建筑勞務(wù)公司,填小規(guī)模增值申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)閷儆诮ㄖ?wù)應(yīng)該把銷售金額填入服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)列,但是我提交以后,顯示我登記的是貨物及勞務(wù)增值稅納稅人。服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)為0,這怎么弄
稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)為0.00元,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)合計(jì)為269.20+0.00+0.00元。相差金額269.200000元 老師好,我申報(bào)定期定額的季度增值稅,提交申報(bào)的時(shí)候提示我這個(gè),怎么處理呢?
請(qǐng)問下老師足浴會(huì)所店,免費(fèi)提供給顧客使用的,水果,自助餐是直接計(jì)入成本嗎?還是計(jì)入費(fèi)用呢
老師,進(jìn)項(xiàng)開的是普票,銷項(xiàng)可以開專票嗎?
你好 企業(yè)受益所有人備案手續(xù)在哪里辦理
老師,你好!問下企業(yè)所得稅季度報(bào)表從業(yè)人員季初、資產(chǎn)總額季初是指哪個(gè)數(shù)。我理解如本季報(bào)表季初人數(shù)和資產(chǎn)是報(bào)7月期末人數(shù)和資產(chǎn)總額嗎?
老師,計(jì)提個(gè)人所得稅 : 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 50 計(jì)提工資 :借 管理費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 繳納個(gè)稅 : 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 50 貸:銀行存款 50;發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9950 貸:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 50; 老師,這樣的分錄對(duì)嗎?
和答案項(xiàng)目名稱不一樣我的少很多,考試估計(jì)寫不滿,扣不扣分
本公司像其他公司借款,應(yīng)該怎么寫分錄
一般納稅人,開具普票之后,這個(gè)稅款還可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎
老師,我們先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減額沒有抵完,那這個(gè)金額需要做賬嗎
購買密碼鎖記入什么科目?


老師,這個(gè)是申報(bào)表截圖
請(qǐng)問是開具的什么發(fā)票?貨物這欄可以填寫嗎