你好,相關(guān)裝修支出確實(shí)是已經(jīng)發(fā)生了嗎?
老師,我想問(wèn)下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к?chē)間發(fā)生裝修費(fèi)360多萬(wàn),8月底裝修完畢,9月份投入使用,因?yàn)槲业浆F(xiàn)在都沒(méi)付款對(duì)方,對(duì)方也就未給我司開(kāi)具發(fā)票。我想問(wèn)下我會(huì)計(jì)賬目上我能先把這360萬(wàn)記入 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開(kāi)始按剩余租期每月攤銷(xiāo)了,我這樣做賬可以嗎?
辦公室裝修發(fā)票還沒(méi)到,我想在3月份先做費(fèi)用,來(lái)沖利潤(rùn),想問(wèn)一下可以嗎?會(huì)計(jì)分錄又要怎么寫(xiě)呢?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來(lái),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?本月寫(xiě)借管理費(fèi)用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫(xiě)呢?是寫(xiě)一個(gè)相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎?
老師 你好 我想問(wèn)問(wèn) 我們公司是物流公司 現(xiàn)在公司要自己建一個(gè)加油站 目前還在修建期間還沒(méi)開(kāi)始使用 那在使用前產(chǎn)生的一起費(fèi)用 比如場(chǎng)地費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 各種安裝費(fèi) 這些費(fèi)用我要怎么做賬呢 可以直接做進(jìn)費(fèi)用嗎 還是說(shuō)做在建工程 最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)? 可以教我一下怎么做分錄嗎老師
老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,在2022年暫估了一筆費(fèi)用,但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷(xiāo)2022年暫估的費(fèi)用,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷(xiāo)售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
發(fā)生了沒(méi)有發(fā)票,對(duì)私付款的,我想先沖利潤(rùn),下個(gè)月再把這筆紅沖掉
企業(yè)所得稅不想先預(yù)繳稅金,以后月份就虧損了
你好,發(fā)生了沒(méi)有發(fā)票,可以先做暫估入賬處理?
老師,暫估要怎么做分錄呢?能幫忙寫(xiě)一下分錄嗎?謝謝老師
你好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—某某個(gè)人?
老師可以直接做借:管理費(fèi)用–辦公費(fèi)嗎?
你好,不可以。因?yàn)檫@個(gè)是裝修支出,需要按一定的期限攤銷(xiāo)才是的?
那掛這個(gè)也不能沖利潤(rùn)啊
那我22年第一季度就會(huì)盈利啊
我要直接先做費(fèi)用
你好,不能因?yàn)槿藶橄脒_(dá)到?jīng)_減利潤(rùn)的目的,就把應(yīng)當(dāng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出直接計(jì)入管理費(fèi)用啊?