 
                            同學(xué),你好 那你之前做賬了嘛?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,你好,是這樣的19年有筆5萬的收入,老板那時候是說做賬做成現(xiàn)金收入,但今年的1月份對方公司主動說要求轉(zhuǎn)公賬了,請問這賬我要怎么才能平衡
老師,20年有筆收入53600,用現(xiàn)金收入,但今年1月份,對方公司重新簽合同,要求對公轉(zhuǎn)賬,所以這筆簽1月份進(jìn)來了5萬。請問我現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄跟平衡賬務(wù)
老師 我是做的公司內(nèi)賬 現(xiàn)在有這個一筆業(yè)務(wù) 公司的經(jīng)理在22年有5萬的提成 現(xiàn)在3月份才支付給她 那我支付給她的時候要怎么做呢 今年的利潤里是不是也要減掉這5萬提成?
老師你好,我去年的9月份收到了一筆5萬塊錢,然后對方公司他說不用開票,我做了一筆是銷售收入是免稅的,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是今年他要求我公司開票,給他了5萬塊,那我這些賬怎么做的平?
你好老師。2023年1月份開始接的其他代賬公司的賬。今年1月份我們開始新建賬套去,年底的時候。這家要記賬的小規(guī)模公司,對公賬戶上有19,000的銀行存款。那1月份我記賬的時候把它作為一筆營業(yè)收入,記到了1月份的賬上。但是1月份結(jié)賬的時候就結(jié)不了顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平。去掉這筆19,000的余額就可以結(jié)賬成功了,是怎么回事?去年底的余額怎樣操作?
 
                老師,請問一下發(fā)放工資。老板公戶轉(zhuǎn)給法人,監(jiān)事,還有員工,都是代發(fā)員工的工資,做賬能不能借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 法人。然后往來款調(diào)整 借其他應(yīng)付款 法人,貸其他應(yīng)付款員工 這個 還有監(jiān)事 這個貸方的工資沖掉啊?
老師 生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅 有出口退稅聯(lián) 但是不退稅 這種情況下要出口發(fā)票嗎
老師好:公司為一般納稅人,想再確認(rèn)下,這個月確認(rèn)的一筆收入,企業(yè)所得稅下個月不需要交。明年1月申報企稅,所以即使目前公司需要交稅,如果11月,12月產(chǎn)生足夠費(fèi)用,明年其實(shí)也無需交稅?
老師好,我們是商貿(mào)公司,獼猴桃是免稅水果嗎,我們收到的發(fā)票是開有稅的還是免稅的呢,有文件嗎?
老師,麻煩幫我算一組借款,我算的有點(diǎn)迷糊了,兩個公司分別用甲乙簡稱,他們賬戶借款,還款:甲借乙134萬5千元,甲還乙95萬;乙借甲128萬8千,乙還甲159萬5千元。算下最終誰還欠誰多少?誰還多久?
老師 請問下現(xiàn)在我們要填寫受益人備案 我們公司注冊資金是超過一千萬了 投資人有自然人也有公司 公司投資人站比例最大 個人都沒有超過百分之二十五 這個需要怎么填寫
BOm單損耗率是多少,請老師們指教
股東向公司借款,公司直接將錢轉(zhuǎn)到股東個人銀行賬戶,現(xiàn)在股東要還款,可以從第三人賬戶還進(jìn)來嗎?
老師您 好,請教一下,我們出口退稅聯(lián)報關(guān)單上面寫著,商品總價是1000美元,成交方式是CIF,運(yùn)費(fèi)CNY/80.32/總價,保費(fèi)/0.009/率, 我現(xiàn)在的問題是,1、這個運(yùn)費(fèi)CNY80.32總價,指的是人民幣還是指的是美元呀, 2、保費(fèi)0.009/率,我是要自己算出保費(fèi)總金額嗎,用商品總價1000美元*0.009=9美元,要自己計(jì)算嗎
老師,反記賬是不什么意思


做了呀,19年的賬都做現(xiàn)金收入了
但今年對方公司說要求對公轉(zhuǎn)賬
同學(xué),你好 之前的分錄,紅字沖掉,就可以了
老師,怎么做分錄呢
同學(xué),你好 你之前的分錄,如何的?
借:庫存現(xiàn)金,貸: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
估計(jì) 還要去查之前的分錄。但是沖紅了,應(yīng)該會影響我的現(xiàn)金賬吧
同學(xué),你好 會影響的
所以,老師我應(yīng)該要怎么做呢
同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金 負(fù)數(shù),貸: 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:銀行存款,貸: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
摘要是不是還要寫19年的哪天收的呢
同學(xué),你好 紅沖,幾幾年幾月幾號憑證
那如果這筆分錄不這分寫,比哪我22年1月份收到了10000元,我4月份在開一次這家公司的票。這分錄我應(yīng)該要怎么寫
老師是這樣的,還有一個情況,就是我目前沒有那么現(xiàn)金,一但紅沖的話,我現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了,那這怎么辦呢
同學(xué),你好 那你要先把現(xiàn)金補(bǔ)足才可以
那如果不管19年的賬呢,我先收到一筆收入,然后4月份在開票,這分錄要怎么寫
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!