借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢(qián),在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢(qián),在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師,你好,是這樣的19年有筆5萬(wàn)的收入,老板那時(shí)候是說(shuō)做賬做成現(xiàn)金收入,但今年的1月份對(duì)方公司主動(dòng)說(shuō)要求轉(zhuǎn)公賬了,請(qǐng)問(wèn)這賬我要怎么才能平衡
老師,我們公司去年給一個(gè)平臺(tái)交了兩千塊錢(qián)的管理年費(fèi),當(dāng)時(shí)不能開(kāi)發(fā)票。我做的是管理費(fèi)用-其他。結(jié)果今年5月份,對(duì)方把這個(gè)兩千塊錢(qián)退回我們公司賬戶(hù)上了。那我現(xiàn)在怎么做賬,去年的分錄就做錯(cuò)了
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷(xiāo)售圖書(shū),去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開(kāi)一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司祖用員工的車(chē)不開(kāi)票,需要交什么稅?
老師。我想問(wèn)一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過(guò)了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來(lái)交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來(lái)。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢(qián)打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬(wàn),現(xiàn)在投資款還沒(méi)打進(jìn)銀行,老板怕賬戶(hù)不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬(wàn)進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬(wàn),認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬(wàn),認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問(wèn)下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫(xiě)
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來(lái)?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問(wèn)老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開(kāi)了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開(kāi)的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開(kāi)的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫(kù)單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問(wèn)一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒(méi)問(wèn)題吧
對(duì)方幫我加工,我從銀行給費(fèi)用給他3552對(duì)方多次找借口開(kāi)不了發(fā)票,那這個(gè)又該怎么做帳?
借委托加工物資 貸銀行存款 沒(méi)有發(fā)票也做 匯算清繳調(diào)增
那他,應(yīng)收某某公司銀行存款,銷(xiāo)售收入分錄也要做,結(jié)轉(zhuǎn)成本也要做對(duì)嗎?
你好 給對(duì)方提供了服務(wù)或者貨物的對(duì)的
我給貨物給對(duì)方加工,貨物回來(lái)給我了,錢(qián)從銀行給了對(duì)方公司了
借委托加工物資 貸原材料 借委托加工物資 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸委托加工物資 第一個(gè)給對(duì)方材料 第二個(gè)支付加工費(fèi) 第三個(gè)收回貨物
那我銷(xiāo)售分錄也不用做了,這種成本也不用做了,就按照你這個(gè)三個(gè)分路去做就可以了,對(duì)嗎?
你銷(xiāo)售出去的沒(méi)給你做 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
那好的,就意思說(shuō)沒(méi)有票回來(lái)的話(huà)都要做有票的分錄和計(jì)算成本,那我這個(gè)收入就會(huì)增加了,但是,這票就沒(méi)有了,
沒(méi)有發(fā)票一樣做 但是沒(méi)發(fā)抵扣所得稅