 
                            你好,沒問題 做進(jìn)項(xiàng)留底就可以的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問一下,一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以只抵扣一半嗎,銷賬已經(jīng)多于進(jìn)項(xiàng)了,但是只想用一半的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
因?yàn)槎愗?fù)沒有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬 銷項(xiàng)10萬,本來是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬,剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
老師 我有十張1.3萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ,一共13萬。我這個(gè)月把他都認(rèn)證了 。我的銷項(xiàng)只需要10萬 ,因?yàn)橛卸愗?fù) 我準(zhǔn)備只抵扣九萬的進(jìn)項(xiàng),交 一萬多的增值稅,其他已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票下個(gè)月抵扣可以嗎
下午好!請(qǐng)問我一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票16萬,但銷銷只有13萬,請(qǐng)問多余的稅費(fèi)可以自動(dòng)轉(zhuǎn)下月抵扣嗎
你好,我公司為一般納稅人,稅率在13%,這個(gè)月銷項(xiàng)開了10萬,請(qǐng)問下進(jìn)賬發(fā)票要有多少才可以完全抵扣?
 
                老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0。現(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對(duì)方給開的是5%的專票,所以請(qǐng)問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?

