與銷項發(fā)票一樣的金額,稅率與稅額
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進項稅嗎?聽很多人說這個銷項普票(開出去13%)可以抵扣進項稅(開進來13%),不知道這個是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
你好老師,建設有限公司一般納稅人開具其他發(fā)票150萬左右,請問老師可以抵扣多少進項
我公司是一般納稅人,上月開了五十萬13%稅率的專票,這月沖紅,請問交完稅款下月是否可以申請退稅不留抵?因為有聽說只有簡易稅率才能退稅,一般稅率只能留抵
你好,我公司為一般納稅人,稅率在13%,這個月銷項開了10萬,請問下進賬發(fā)票要有多少才可以完全抵扣?
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務賬時是否需要做8元未實際支付金額對應的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費用化支出 其他費用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費用里嗎,因為房租費和研發(fā)相關(guān)
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費附加都是0.05稅
員工的加班費計入工資還是福利費
老師,領導要來視察工作,財務方面一般要準備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務怎么做賬務處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
如果是不完全抵扣,還要交一點點稅的話,進賬至少要有多少?我網(wǎng)上查了下,說是8萬,請問怎么算出來的?
不是銷項有多少進賬就有多少的那種。
進項有多少
我還要交一點點稅的那種。
這種情況下,進賬要有多少?
銷項稅額-交稅=進項
進項再除以進項稅率就能得到發(fā)票金額
可以舉個例子嗎?老師?
比如銷項10萬,銷項額為10萬/1.13*0.13=11504元,那么進項的發(fā)票要開10萬-11504=88495才可以抵扣,這樣對嗎?
不是,計劃交1504元
則進項=11504-1504=1000元
進項發(fā)票稅率是13%,則1000/0.13%2B1000就是需要開具的發(fā)票,是價稅合計金額
在嗎?老師,麻煩回復下,謝謝。
計劃交1504元
則進項=11504-1504=1000元
進項發(fā)票稅率是13%,則1000/0.13%2B1000就是需要開具的發(fā)票,是價稅合計金額
比如銷項10萬,銷項額為10萬/1.13*0.13=11504元,那么進項的發(fā)票要開10萬-11504=88495才可以抵扣,這樣對嗎?
進賬發(fā)票要開88495這樣算對嗎?
進項發(fā)票。
因為有人問我,這個月銷項10萬了,進項有多少呀?然后夠不夠抵扣的,不夠再去開進項發(fā)票。
這個進項發(fā)票到底該怎么算?
我10萬的銷項票要準備多少的進項票?
10萬含稅銷售額,計劃交1504元增值稅
則進項=11504-1504=1000元
進項發(fā)票稅率是13%,則1000/0.13%2B1000=8692.31元就是需要開具的發(fā)票,是價稅合計金額
那如果進項的稅率不一樣呢?那不是每一種稅率的進項都要分開來算?然后再合計?
是 每一種稅率的進項都要分開來算,然后再合計