這個里邊沒有利潤總額啊
老師好,能不能幫忙看下這道題,已知銷售收入2500萬,經(jīng)營成本1000萬,折舊費300萬,攤銷費50萬,利息支出100萬,其中外購額占經(jīng)營成本的50%,項目適用的增值稅率17%,消費稅率5%,城市維護(hù)建設(shè)稅率7%,教育費附加為3%,所得稅20%,求利潤總額和稅后利潤,工程經(jīng)濟(jì)學(xué)的題目
老師好!問下利潤總額包括視同銷售里的增值稅和附加稅嗎?假如這道題考慮增值稅和附加稅,那利潤總額的計算過程幫忙列支下吧!謝謝您
老師,我想問下月末計提增值稅 附加稅時是根據(jù)本月銷項和進(jìn)項發(fā)票金額計算,,那計提企業(yè)所得稅不是根據(jù)利潤表中的利潤總額嗎,報表沒出來,怎么計算呢
2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車零部件的生產(chǎn)和銷售,企業(yè)所得稅稅率為25%,2×21年利潤表如下表所示:利潤表編制單位:甲公司2×21年單位:萬元項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入A50172減:營業(yè)成本4731033762稅金及附加835712銷售費用95277112管理費用59694469財務(wù)費用799825加:投資收益(損失以“-”號填列)00公允價值變動收益(損失以“-”號填列)00二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)2165D加:營業(yè)外收入B125減:營業(yè)外支出6557三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)33003360減:所得稅費用C840四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)2475E要求根據(jù)甲公司的利潤表回答以下問題:(假定應(yīng)納稅所得額等于利潤總額)(1)會計基礎(chǔ)主要有哪些?利潤表的編制以什么為基礎(chǔ)?從甲公司的利潤表上可以了解到該公司的什么信息?(10分)(2)計算表中A-E英文字母代表的金額分別是多少?(10分)(3)利潤表中營業(yè)收入項目的金額是根據(jù)哪兩個會計賬戶本期發(fā)生額確定的,營業(yè)成
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補(bǔ)貼這部分用來抵減社保費,請老師指導(dǎo)一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼時 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 2. 計提社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3. 交社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進(jìn)一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應(yīng)該怎么做賬?同時把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學(xué)印花稅,其中有一個技術(shù)合同稅目。這個是不是對應(yīng)合同技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機(jī)構(gòu)如何變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費通知單只有繳費證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計折舊36個月可以么,我已經(jīng)折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術(shù)服務(wù),請問可以免增值稅嗎
老師好!第五項專票里本來有17萬增值稅,假設(shè)還包括附加稅20.4萬;第六項營業(yè)外支出中專票里有6.5萬增值稅,0.78附加稅;第十三項中包含專票增值稅13萬,附加稅共15.6萬,視同銷售收入中的增值稅和附加稅需要放在利潤總額中嗎?這道題的利潤總額該咋算?
看下邊發(fā)的這個吧
幫忙寫下利潤總額的計算過程吧!謝謝
增值稅是價外稅,不用考慮。只計算因視同銷售多產(chǎn)生的附加稅費抵減利潤
麻煩寫下計算過程吧
我自己算不明白
你糾結(jié)就是是10項業(yè)務(wù)?算不明白,你就先做會計分錄,然后,按照利潤表上的計算公式 營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金-期間費用%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出=利潤總額