借在途物資貸銀行存款 你不可以銷售暫時
老師,請問對于稅務(wù)賬,買了一臺空調(diào),6月份已經(jīng)收到了發(fā)票,到時6月份這張發(fā)票我沒有抵扣,請問做賬怎么做,
老師,你好,請問下,我在21年出的貨,已做了賬發(fā)出商品,一直未開票出去,現(xiàn)在11月份又把票開出去了,當(dāng)時也未確認(rèn)收入,等今年11月份才確認(rèn)了收入,也申報了稅款,請問下,這部份賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?稅局會查到這批開票的異常。
老師,采購貨物時到了一部分發(fā)票,這批貨下月才開剩下的發(fā)票,但銷售已經(jīng)把全部發(fā)票開出去了,這種怎么處理
購進(jìn)一批商品,錢付了,貨已收到,發(fā)票未開給我們公司,該怎么做賬?
老師,進(jìn)了一批貨沒有來貨發(fā)票,已入賬并且把貨物銷售開票出去了。請問這批無票來貨,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
已經(jīng)銷售開了發(fā)票,但是實(shí)際供貨應(yīng)該在兩三個月后
現(xiàn)在正常繳增值稅
那貨物也得做進(jìn)庫。否則不可以
附件不齊全,現(xiàn)在沒有入庫單和貨物運(yùn)送單,可以嗎
來了后可以貼上這個附件的
這個附件的日期如果是11月12月甚至跨年了,有什么影響嗎
這個不大妨礙的,你日期可以寫在前邊啊,靈活一些
入庫單我們現(xiàn)在就可以寫,就是沒有送貨單
老師,幫忙看看
可以的,這個沒問題的這樣看
那我先用暫估,等實(shí)際供貨了再轉(zhuǎn)庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有出庫單,這個有什么辦法嗎?
這個沒辦法沒出庫單,后期補(bǔ)一個了
那我后期有出庫單了復(fù)印一份,放在8月
可以的,這個沒問題
先用暫估合適不?
可以,暫估沒問題!年末解決
暫估不能跨年是吧
是的,不可以跨年的
我盡量,這個不是我能決定控制的。萬一萬一12月底沒供貨怎么做賬
那匯算清繳之前回來也可以