成本可以暫估,然后銷售的正常確認收入。正常繳納稅款。
我們購買的貨物已到貨,發(fā)票只開了一部分,我們已經(jīng)把貨物全部銷售了,并且開具了全額銷項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時商品還有一部分沒有發(fā)票未入庫,該業(yè)務(wù)如何處理
老師,公司采購了一批貨物,采購款已經(jīng)打給對方,貨物已經(jīng)入庫,但對方?jīng)]給我們開票呢?,F(xiàn)在貨物也銷售出去了,我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,采購貨物時到了一部分發(fā)票,這批貨下月才開剩下的發(fā)票,但銷售已經(jīng)把全部發(fā)票開出去了,這種怎么處理
老師,某物品分兩批訂貨,價格不一樣,但2月份已全部到貨,當(dāng)時對方送貨清單沒有價格,只有物品名,這邊2月份開發(fā)票的時候以一種價格開出去了。現(xiàn)在這個發(fā)票該怎么處理呢?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,那這批貨我是全部暫估還是暫估沒有到貨的那一部分呢
咱們暫估是暫估收到商品了,沒有發(fā)票的這部分。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。