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老師,某物品分兩批訂貨,價格不一樣,但2月份已全部到貨,當(dāng)時對方送貨清單沒有價格,只有物品名,這邊2月份開發(fā)票的時候以一種價格開出去了?,F(xiàn)在這個發(fā)票該怎么處理呢?

2025-03-03 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-03-03 15:24

你好,你賣出去的價格可以按照你實(shí)際的賣出去的金額就可以了呀 ,只是你進(jìn)來的成本是不一樣的。

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快賬用戶9080 追問 2025-03-03 15:26

哦哦,不對,我說錯了,是賣的價格不一樣,但我2月份以一種價格開發(fā)票出去了,開在同一張發(fā)票上,那我是要作廢重開嗎?上百萬的發(fā)票作廢重開,稅務(wù)會不會說我們

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齊紅老師 解答 2025-03-03 15:27

你好,這個你可以跟對方說一下,你如果都已經(jīng)開了的話,你不是開在同一張發(fā)票上,看能不能把最后一批貨的發(fā)票沖紅,然后重新開就好了。

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快賬用戶9080 追問 2025-03-03 15:29

是開在一起的,有些一百多萬呢,那就發(fā)票作廢重開了?

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齊紅老師 解答 2025-03-03 15:29

你好,是的,這樣子的話你只能重新去開?;蛘吒鷮Ψ缴塘肯?,把差額放在下批貨物里面。

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快賬用戶9080 追問 2025-03-03 15:31

差額放在下批貨物?這樣不是跟銷售單對不上了嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-03 15:32

你好,所以你跟對方去商量,當(dāng)然你如果不想這樣子操作,想完全做到正規(guī)就作廢重開。

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你好,你賣出去的價格可以按照你實(shí)際的賣出去的金額就可以了呀 ,只是你進(jìn)來的成本是不一樣的。
2025-03-03
你好!你可以先暫估入庫,暫估成本
2023-03-20
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品可以先暫估一個的
2023-03-20
同學(xué),你這個沒有關(guān)系,應(yīng)收掛著1200就可以了,如果你和客戶協(xié)商好是可以在來年少開1200的發(fā)票給對方。
2021-12-23
這種情況符合稅務(wù)要求。 在稅務(wù)處理上,銷售價格的確定屬于企業(yè)的商業(yè)行為,只要交易真實(shí)發(fā)生且按照實(shí)際交易價格如實(shí)申報納稅即可。 賬務(wù)處理如下: 收到定金時: 借:銀行存款?2000 貸:預(yù)收賬款?2000 客戶拿貨時,假設(shè)優(yōu)惠價為?X?元(優(yōu)惠價減去定金后的金額為?X?-?2000),成本價為?Y?元(Y?大于優(yōu)惠價): 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款?2000 應(yīng)收賬款(X?-?2000) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?X÷(1?%2B?適用稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)X÷(1?%2B?適用稅率)×?適用稅率 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本?Y 貸:庫存商品?Y。
2024-09-04
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