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某商業(yè)企業(yè)為增值稅--般納稅人,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)因購(gòu)進(jìn)商品質(zhì)量有問(wèn)題,退回上月從A企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物40件,每件不含稅價(jià)500元。商業(yè)企業(yè)取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的進(jìn)貨退出證明單,退貨手續(xù)符合規(guī)定:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)(2)銷(xiāo)售給B企業(yè)貨物-一批,不含稅價(jià)為260000元,合同約定的折扣條件為“5/10,2/20,n/30”。B企業(yè)于提貨后9天全部付清貨款。該企業(yè)以自有汽車(chē)運(yùn)送上述貨物,同時(shí)向購(gòu)買(mǎi)方收取運(yùn)費(fèi)2000元。(3)企業(yè)促銷(xiāo)開(kāi)辦以1日換新業(yè)務(wù),回收1舊電視機(jī)50臺(tái),原價(jià)每臺(tái)3000元,換出新電視機(jī)市場(chǎng)價(jià)為2500元(含稅價(jià))已知商業(yè)企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為100000元,除上述業(yè)務(wù)外還銷(xiāo)售商品取得收入2340000元(含稅價(jià))清按要求回答下列各題:(1)計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額

2022-04-02 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 15:35

你好, 計(jì)算如下 業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=500*40*13%=2600業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅=260000*13%=33800業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅=2500/1.13*50*13%=14380.53當(dāng)期交增值稅=14380.53%2B33800-(100000-2600)=-49219.47

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銷(xiāo)項(xiàng)稅 1.-40*500*0.13 2.260000*0.13+2000/1.09*0.09 3.3000*50/1.13*0.13 4.2340000/1.13*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅100000 1.2.3.4項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅等于應(yīng)交增值稅
2022-04-02
你好! 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40*500*13%=2600 業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (260000+2000/1.09)*13%=34038.53 業(yè)務(wù)3 銷(xiāo)項(xiàng)稅額50*3000/1.13*13%=17256.64
2022-04-02
業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是40*500*13%=2600
2020-10-20
你好, 計(jì)算如下 業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=500*40*13%=2600業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅=260000*13%=33800業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅=2500/1.13*50*13%=14380.53當(dāng)期交增值稅=14380.53%2B33800-(100000-2600)=-49219.47
2022-04-02
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-02
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