你好,已經(jīng)入庫未付款的沒有發(fā)票嗎?這種你可以暫估。有發(fā)票的話,如果沒有付款,沒有入庫,可以不用暫估的。
暫估入庫的庫存商品,貸方是應付賬款-暫估入庫的可以跟供應商的明細科目嗎,怎么設置
暫估入庫的庫存商品,貸方是應付賬款-暫估入庫的可以跟供應商的明細科目嗎,怎么設置
老師,你好!暫估原材料入庫,分錄應付賬款二級科目一定要寫"暫估應付賬款嗎
采購原材料,發(fā)票未到已付款,是否設置二級科目暫估? 借原材料-暫估 貸銀行存款 ;等發(fā)票到了沖暫估,借原材料-暫估紅字 貸銀行存款紅字,然后設置新二級科目白糖 借原材料-白糖 貸銀行存款?
請問老師,原材料入庫有時候發(fā)票會隔月收到,設置原材料二級科目要不要設置一個已開發(fā)票,一個未開發(fā)票,(應付賬款已分為暫估應付和實際應付了)
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
沒有發(fā)票,已入庫并使用
你好,什么時間確認的收入?