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老師,這一道題應(yīng)交稅的是負(fù)債類的科目。不是借減貸增嗎?它在借方是減少的。借方10000-1300+700不等于貸方的12000呀?是我在哪里想錯(cuò)了呀?

老師,這一道題應(yīng)交稅的是負(fù)債類的科目。不是借減貸增嗎?它在借方是減少的。借方10000-1300+700不等于貸方的12000呀?是我在哪里想錯(cuò)了呀?
2022-04-01 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-01 20:42

同學(xué),負(fù)債類的不一定是借減貸增 比如應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是借增貸減 應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是借減貸增

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快賬用戶2491 追問 2022-04-01 21:07

老師進(jìn)項(xiàng)稅不是我購(gòu)買產(chǎn)品后要給人家錢嗎?為什么是借增貸減呢?

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快賬用戶2491 追問 2022-04-01 21:46

??????老師,你還在線嗎?是不是有太多學(xué)員了,幫不過來(lái)

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齊紅老師 解答 2022-04-01 21:57

你好,你可以這樣理解,銷項(xiàng)稅是今后要交給國(guó)家的稅,所以借減貸增,而進(jìn)項(xiàng)稅可以用來(lái)抵銷項(xiàng)稅的,所以是相反的方向

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同學(xué),負(fù)債類的不一定是借減貸增 比如應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是借增貸減 應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是借減貸增
2022-04-01
同學(xué)你好 全額全額轉(zhuǎn)入到減免稅款中,減免稅款增加在借方 是應(yīng)交增值稅的抵減科目 所以借方增加可以抵減需要繳納的增值稅 達(dá)到減免稅的效果
2020-11-03
您好,這個(gè)是屬于借方減少,貸方增加的意思的哈
2023-05-07
這個(gè)需要看具體業(yè)務(wù),要是先付款那就貸銀行,這個(gè)資產(chǎn)減少,要是沒有付款那就貸其他應(yīng)付款 或者應(yīng)付賬款 負(fù)債增加
2019-08-21
你好 可以抵扣的話 那么就是抵減負(fù)債了,和資產(chǎn)的性質(zhì)一樣,所以是借增貸減的。不可以抵扣的是指的進(jìn)項(xiàng)稅額不屬于負(fù)債,需要繳納的才是負(fù)債。
2020-01-09
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