你好 ;? 你賬上總額計提和發(fā)放是對的話? ?就不用調(diào)整的; 除非你沒有發(fā)放金額? ?
老師,我想請問一下,我們因為員工人數(shù)比較都,每個月的個稅計提的,和實際要繳納的有幾十元的差額,個稅的話年度是匯算請繳的,我們財務需要每個月都要調(diào)整讓賬上的實際的一樣嗎?謝謝老師!
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時候是當月計提當月發(fā),每個月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當月計提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實上我還有一個月的工資沒有發(fā),這個要怎么調(diào)整呢
請問我公司去年的工資每個月都是大概計提的一個數(shù),每個月實發(fā)的工資跟計提的數(shù)就有差額,每個月都有差額一直累積到年底,這個差額是不是到匯算清繳的時候一次來調(diào)整啊,那賬上不用調(diào)嗎?我看公司的賬之前一直是這樣的
想請問老師 2021年的時候單位里給員工算的個稅和實際申報的有總數(shù)1000多的誤差,分別是不同的人的,其實就是有人多計提有人少計提一些,今年把所有人的個稅又做了匯算清繳,那這樣的話這些計提的所得稅在今天如果做賬呢。差額一直在那邊掛著,調(diào)整到每個人身上也不對的,因為去年的已經(jīng)匯算清繳了
老師好,我新接的賬,應交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負數(shù),我看12月份計提加計抵減(10%)和實際銷項的10%有差,這說明21年12月計提的銷項稅額和實際發(fā)生的銷項稅額有差,我算了,更有好是每個月差的金額,請問,這個賬我應該怎么調(diào)一下
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
現(xiàn)在就是計提的和實際發(fā)放的數(shù)不對,相當于去年一年賬上多計提了幾萬的管理費用工資
平時每個月的工資計提都是大概一個整數(shù)的,比如80萬,因為工資表都出得很晚
?你好 ;? ?那你12月末? ?就去紅沖; 不然你的 話你匯算要調(diào)增 處理的? ??
我也是剛來公司,現(xiàn)在只能匯算調(diào)增處理了,我是想知道,調(diào)增是填寫匯算的表調(diào),那我今年的賬要調(diào)嗎?
你好 ; ; 把你? 匯算表格調(diào)整了。到時 賬上22年去紅沖 多計提的分錄?
這個多計提紅沖的憑證怎么做啊,用以前年度損益調(diào)整做嗎
你好是的。 比如借應付職薪酬-工資貸以前年度損益調(diào)整; 借? ?以前年度損益調(diào)整;貸利潤分配-未分配利潤? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??