可以的,但是不能掛的時間太長。
19年做了一筆賒銷收入,現(xiàn)在這筆應收不需要收回了,請問怎么做分錄,不然一直掛著應收帳款,可以這樣做嗎:借利潤分配未分配利潤,貸應收賬款
老師有一筆去年收到的款項 當時就應該確認收入了 但是之前的會計做成預收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預收賬款轉(zhuǎn) 收入?
請問一下之前銀行收了一筆款,做分錄,借,銀行存款,貸,應收賬款,現(xiàn)在把這筆錢退回去了,直接做借,應收賬款,貸,銀行存款可以嗎?
請問以前年度公司預付了一筆貨款進行采購,現(xiàn)在采購業(yè)務取消了,但是這次貨款暫時不要求退回,直接作為借款處理,后期再歸還可以嗎,賬上直接借其他應收款,貸應付賬款,可以嗎?
請問,現(xiàn)在有一筆預收款不需要退回可以直接做收入,我可以放在資產(chǎn)類科目嗎?比如應收賬款?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應收賬款無關(guān)嗎?應收帳款不是減少了嗎
老師,你好,如果放在應收賬款怎么做分錄?
借銀行存款貸應收賬款?
老師,不對吧?把預收賬款調(diào)至應收賬款
你好,應收賬款和預收賬款在貸方,都是表示提前收了人家的錢。
不是想著掛著應收賬款里面。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。