1.計(jì)提壞賬時(shí):借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2.實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí) 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
19年做了一筆賒銷收入,現(xiàn)在這筆應(yīng)收不需要收回了,請問怎么做分錄,不然一直掛著應(yīng)收帳款,可以這樣做嗎:借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)收賬款
那老師如果每個月都要做一筆,其他應(yīng)收款月底沖減未分配利潤,是可以直接:借:未分配利潤,貸:其他應(yīng)收款 這樣做嗎
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問題現(xiàn)在6月申報(bào)增值稅,增值稅報(bào)表本年累計(jì)銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
小規(guī)模納稅人,2016年有2筆收入一直沒收到 借:應(yīng)收賬款3萬 貸:庫存商品3萬 今年老板說這筆收不回來銷掉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以嗎
您好,請問21年調(diào)整了一筆分錄借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在應(yīng)收賬款-A有80萬,可以直接借:應(yīng)收賬款-A80貸:應(yīng)收賬款--暫估-A80嗎?
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
專業(yè)老師回答:計(jì)提工資的時(shí)候,應(yīng)發(fā)工資應(yīng)不應(yīng)該把員工遲到的罰款扣了計(jì)提呢? 如果沒有扣,那罰款,是不是在發(fā)放的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入是稅法的規(guī)定呢
24年有兩臺車清理了,一臺有盈利,一臺有虧損。匯算清繳的,資產(chǎn)原值,是否要把兩臺車的原值加上去。再就是,盈利和虧損是否還要填其他的表啊
老師,審計(jì)是自己去找審計(jì)部門嗎?審計(jì)結(jié)果最終要提交到哪里,有什么用
月末還需結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失么?怎么寫分錄?不是應(yīng)該用信用減值損失么
借本年利潤 貸資產(chǎn)減值損失 你賬上有用最新嗎,有最新那這個做這個借信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借本年利潤 貸信用減值損失