你好,那就只能要求對(duì)方找發(fā)票來(lái)做賬,具體找到什么票做什么
老師好,有公司掛靠我們企業(yè),現(xiàn)在他們要付材料款,工人工資,錢是從我們賬戶走出去,如果他們把錢打到我們賬戶上應(yīng)該以什么樣的名義打進(jìn)來(lái)呢?我們?cè)賹⑦@個(gè)錢打給供應(yīng)商和發(fā)工人工資
請(qǐng)教一下,公司的業(yè)務(wù)掛靠給個(gè)人的話,稅錢要先出,走公賬對(duì)方打過(guò)來(lái),對(duì)于國(guó)企怎么出賬呢?往來(lái)借款應(yīng)該不行
我們是掛靠單位,業(yè)主沒(méi)打款的情況下,我們往被掛靠公司賬戶打了10萬(wàn),被掛靠公司的財(cái)務(wù)怎么做賬的呢?他們不應(yīng)該借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—掛靠方個(gè)人嗎?對(duì)方怎么說(shuō)是預(yù)付材料款呢?
老師有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,公司實(shí)繳,他公司名義貸款進(jìn)來(lái),公司在把貸款的錢以借款打給另外一個(gè)人,這個(gè)人在把錢打給我們法人。法人在把這個(gè)錢打到公司作為投資款,那么貸款來(lái)的錢打給借款的那個(gè)人,賬務(wù)處理借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。這個(gè)其他應(yīng)收款到24年底要還回來(lái)對(duì)吧,
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開(kāi)專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?