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你好,我于1月份開了電子普票,但后來告訴我是需要專票,普票一直未紅沖?,F(xiàn)在估計得要紅沖到4月啦,有影響嘛?我報稅時候這個季度和下個季度該怎么報???

2022-03-31 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 22:00

您好 有影響的 報稅這個季度這張發(fā)票正常申報 下個月季度紅沖這張普通申報

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:00

您好 有影響的 報稅這個季度這張發(fā)票正常申報 下個月季度紅沖這張普票申報 然后專票是需要交稅的 下個月開始3%

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快賬用戶1884 追問 2022-03-31 22:01

那意思是說我開了20萬,這個季度我正常申報20萬。那下個季度,我紅沖了20萬,申報表該怎么填寫。

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:02

紅沖20萬后? 申報的對應(yīng)欄次填負(fù)數(shù)啊

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快賬用戶1884 追問 2022-03-31 22:06

直接在增值稅申報表那一欄填寫負(fù)數(shù)嘛?負(fù)數(shù)可以從網(wǎng)上直接申報是嘛?不用去大廳。還有,我專票第一季度需要繳稅,是按照1%繳的,那水利需要繳嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:08

直接在增值稅申報表那一欄填寫負(fù)數(shù) 如果當(dāng)月開具的正數(shù)發(fā)票大于負(fù)數(shù) 可以從網(wǎng)上直接申報是 不用去大廳 如果小于 申報表銷售額整體負(fù)數(shù) 就要去大廳了

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:08

請問季度銷售額多少金額的

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快賬用戶1884 追問 2022-03-31 22:19

專票是開了205096.43,普票也是205096.43,還有不開票得金額是36346,一共是446538.86。

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快賬用戶1884 追問 2022-03-31 22:20

那要是我下個季度紅沖205096.43,然后我開票金額是210000,那我增值稅那一欄是填寫210000-205096.43這兩個數(shù)的差額是嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:27

票不一樣了 不能合并填寫 要負(fù)數(shù)正數(shù)分別填寫 水利基金季度銷售額不超過45萬 免征

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:28

請問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶1884 追問 2022-03-31 22:33

我是小規(guī)模。那意思是下個季度紅沖了以后,我報表得分開報?負(fù)數(shù)的去大廳報,正數(shù)在網(wǎng)上報,不然怎么分開填,我一般不會開專票,這次是特殊需求,這個季度我知道普票和專票申報的時候是需要分開寫的,因?yàn)閳蟊碇杏刑顚憣F钡臋诖魏推掌钡臋诖巍?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:34

不是的 專票填第二欄跟第三欄 普通負(fù)數(shù)填小微企業(yè)欄次? 就是您后面理解的意思 不是抵減后的差額 我怕您用抵減后的差額填

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快賬用戶1884 追問 2022-03-31 22:41

哦哦。那我下個季度不開專票,開的是普票的負(fù)數(shù),還有正常其他收入的正數(shù)發(fā)票金額。那我都是開的普票的話,這樣的怎么申報,也是需要分開欄次填寫嘛?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:42

這樣不需要分開填寫 按照抵減后的填寫

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快賬用戶1884 追問 2022-03-31 22:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-31 22:44

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您好 有影響的 報稅這個季度這張發(fā)票正常申報 下個月季度紅沖這張普通申報
2022-03-31
你好,根據(jù)圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
同學(xué)你好 還得開紅字發(fā)票的 2.季度不超三十萬就免稅 3.紅沖的這些發(fā)票是這個季度的嗎 4.紅沖了再開出去只要季度不超三十萬開票額就免稅
2021-03-23
就是你正常先交稅,交了稅以后,這個月紅沖了之后再申請退稅就行
2025-01-08
您好同學(xué),你就這樣,你往外開多少你就紅沖多少,這樣你報稅的時候基本上就是零。
2022-03-31
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