您好 有影響的 報稅這個季度這張發(fā)票正常申報 下個月季度紅沖這張普通申報
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
你好,我于1月份開了電子普票,但后來告訴我是需要專票,普票一直未紅沖?,F(xiàn)在估計得要紅沖到4月啦,有影響嘛?我報稅時候這個季度和下個季度該怎么報啊?
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯了應(yīng)該要開免稅,那這個月的季報關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了?,F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師,有個新辦的個體12月開了張20萬的普票,可是這會說沒做成要沖紅,當(dāng)時開的時候也是沒有合同的(讓其補(bǔ)合同最后也沒有),外經(jīng)證開了未達(dá)到30萬沒有預(yù)繳,開了發(fā)票就反饋了,現(xiàn)在1月份了要沖紅,我是不是還是得把去年4季度的稅先交了,1月沖紅了,今年一季度終了再申請退稅呀,會不會有問題?
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費(fèi)用。
請問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
您好 有影響的 報稅這個季度這張發(fā)票正常申報 下個月季度紅沖這張普票申報 然后專票是需要交稅的 下個月開始3%
那意思是說我開了20萬,這個季度我正常申報20萬。那下個季度,我紅沖了20萬,申報表該怎么填寫。
紅沖20萬后? 申報的對應(yīng)欄次填負(fù)數(shù)啊
直接在增值稅申報表那一欄填寫負(fù)數(shù)嘛?負(fù)數(shù)可以從網(wǎng)上直接申報是嘛?不用去大廳。還有,我專票第一季度需要繳稅,是按照1%繳的,那水利需要繳嘛?
直接在增值稅申報表那一欄填寫負(fù)數(shù) 如果當(dāng)月開具的正數(shù)發(fā)票大于負(fù)數(shù) 可以從網(wǎng)上直接申報是 不用去大廳 如果小于 申報表銷售額整體負(fù)數(shù) 就要去大廳了
請問季度銷售額多少金額的
專票是開了205096.43,普票也是205096.43,還有不開票得金額是36346,一共是446538.86。
那要是我下個季度紅沖205096.43,然后我開票金額是210000,那我增值稅那一欄是填寫210000-205096.43這兩個數(shù)的差額是嘛?
票不一樣了 不能合并填寫 要負(fù)數(shù)正數(shù)分別填寫 水利基金季度銷售額不超過45萬 免征
請問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
我是小規(guī)模。那意思是下個季度紅沖了以后,我報表得分開報?負(fù)數(shù)的去大廳報,正數(shù)在網(wǎng)上報,不然怎么分開填,我一般不會開專票,這次是特殊需求,這個季度我知道普票和專票申報的時候是需要分開寫的,因?yàn)閳蟊碇杏刑顚憣F钡臋诖魏推掌钡臋诖巍?
不是的 專票填第二欄跟第三欄 普通負(fù)數(shù)填小微企業(yè)欄次? 就是您后面理解的意思 不是抵減后的差額 我怕您用抵減后的差額填
哦哦。那我下個季度不開專票,開的是普票的負(fù)數(shù),還有正常其他收入的正數(shù)發(fā)票金額。那我都是開的普票的話,這樣的怎么申報,也是需要分開欄次填寫嘛?
這樣不需要分開填寫 按照抵減后的填寫
好的,謝謝
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