1借其他貨幣資金12 貸銀行存款12
紅星公司12月發(fā)生以下使用“銀行本票”結(jié)算方式的(1)3日填寫銀行本票申請書向銀行申請簽發(fā)銀行本票,銀行受理簽發(fā)7956元的銀行本票:(2)4日紅星公司采購員持上述銀行本票購買乙種原材料,原材料驗收入庫:(3)6日紅星公司一張金額為5000元的銀行本票超過付款期沒有使用,企業(yè)填寫進賬單,連同本票送交銀行要求辦理退款,銀行同意受理:(4)16日紅星公司向紅星工廠銷售一批A產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價款100000元,增值稅17000元,收到對方交來的一張銀行本票,金額50000元,企業(yè)填制進賬單并連同銀行本票一并送交銀行。
任務3:齊魯公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。3月至5月份發(fā)生以下交易 (1)3月2日向銀行申請辦理銀行匯票用以購買原材料,將款項250 000元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。3月4日持票前往異地購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上的原材料價款為200 000元,增值稅稅額為26 000元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項24 000元退回開戶銀行,公司已收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的銀行匯票第四聯(lián)。 (2)3月5日向銀行填交“銀行本票申請書”,將11 300元銀行存款轉(zhuǎn)作銀行本票存款,取得銀行本票。3月6日公司用銀行本票購買辦公用品,價款10 000元,增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為1 300元。 (3)3月24日向銀行申領(lǐng)信用卡,向銀行交存50 000元。4月10日,公司用信用卡支付購書款3 000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為270元。
任務3:齊魯公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。3月至5月份發(fā)生以下交易 (1)3月2日向銀行申請辦理銀行匯票用以購買原材料,將款項250 000元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。3月4日持票前往異地購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上的原材料價款為200 000元,增值稅稅額為26 000元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項24 000元退回開戶銀行,公司已收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的銀行匯票第四聯(lián)。 (2)3月5日向銀行填交“銀行本票申請書”,將11 300元銀行存款轉(zhuǎn)作銀行本票存款,取得銀行本票。3月6日公司用銀行本票購買辦公用品,價款10 000元,增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為1 300元。 (3)3月24日向銀行申領(lǐng)信用卡,向銀行交存50 000元。4月10日,公司用信用卡支付購書款3 000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為270元。
甲公司將12萬元繳存銀行,持有銀行簽發(fā)的銀行票據(jù)向乙公司采購材料A一批,增值稅專用發(fā)票上價款10萬元,增值稅1.3萬元,假定分別簽發(fā)以下三種票據(jù)進行結(jié)算,請進行會計核算。 1.10收到銀行簽發(fā)的銀行票據(jù) 1.15采購材料,以銀行票據(jù)結(jié)算 1.16收到差額款項 如果采用①銀行匯票②銀行本票③支票結(jié)算方式甲公司和乙公司的處理:
2.2×19年8月10日,甲公司購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上的原材料價款為200000元,增值稅稅額為26000元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項24000元返回開戶銀行,公司已收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的銀行匯票第四聯(lián)(多余款收賬通知)。甲公司編制如下會計分錄:(1)用銀行匯票結(jié)算材料價款和增值稅款時:(2)收到退回的銀行匯票多余款項時:
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
個體工商戶一般納稅人,購買維護廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價格*(1-5%)=190+190*20% 得出價格是240 銷售利潤率20%,價格*(1-5%)=190+價格*20%答案是價格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應商差票,這個催票應該誰去催呢?財務還是采購
這個經(jīng)營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術(shù)服務*軟件維護服務*服務費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
2借原材料10 應交稅費應交增值稅進項1.3 貸其他貨幣資金11.3
3借銀行存款0.7 貸其他貨幣資金0.7