同學(xué)你好 很高興為你解答 你要是沒有達(dá)成起征點 項目地可以不交
建筑行業(yè)一般納稅人,異地項目,如果今天先預(yù)收了款,那三月底前就要預(yù)交增值稅嗎?還是下月交?如果本月先開了票,開票是按9個點開嗎還是2個點?預(yù)交增值稅的時候按9個點預(yù)交還是2個點?開了票的話還要預(yù)交增值稅嗎?還是只要次月申報就行了?
增值稅跨區(qū)域的建筑服務(wù),我開的三個點的發(fā)票,現(xiàn)在預(yù)交一個點是嗎?還是三個點都預(yù)交
老師你好,市內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營的建筑服務(wù)開9個點的普票,還需要開外經(jīng)證明預(yù)交稅金嗎
公司是建筑公司小規(guī)模,開具建筑服務(wù)發(fā)票,當(dāng)季度開票超過30萬,跨區(qū)域提供建筑服務(wù)開票沒有超過30萬,這家公司還需要到跨區(qū)域地點預(yù)交稅費嗎?
老師你好,我們是建筑企業(yè),正常增值稅申報稅負(fù)率申報是三個點左右,這個月開票含稅9800萬,不含稅8995萬,銷項稅 809萬,預(yù)交138萬,按不含稅三個點應(yīng)交增值稅 269.8萬,請問我按三個點交增值稅,這三個點內(nèi)要含預(yù)交年二個點嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
起征點是多少
增值稅起征點月度十五萬元
開的專票老師
專票就需要按照1%預(yù)繳增值稅