你好,(10-7)/(1+13%)*13%=0.345就是你要交的稅 0.345除以10/(1+13)=3.8% 不算高。
老師好,制造業(yè)成本核算,給的庫(kù)存的起初數(shù)據(jù),單價(jià)只有發(fā)票上的不含稅單價(jià),運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)都沒算進(jìn)去,應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
老師好,制造業(yè)的訂單是10萬的話,進(jìn)項(xiàng)票只有7萬,是不是要交4萬的增值稅呢? 謝謝
老師好,制造業(yè)的訂單是10萬的話,進(jìn)項(xiàng)票只有7萬,增值稅怎么算呢?是不是有點(diǎn)高啊 謝謝
老師好,金屬制品制造業(yè)的增值稅稅負(fù)是多少呢?比如一個(gè)訂單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅7萬元,銷賬發(fā)票含稅10萬,那這個(gè)稅負(fù)率怎么計(jì)算呢? 謝謝
老師您好,請(qǐng)問增值稅免稅政策,銷售環(huán)節(jié)不征收增值稅,但對(duì)應(yīng)部分的進(jìn)項(xiàng)稅不退,需要做轉(zhuǎn)出。假設(shè)一項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)算銷項(xiàng)稅100萬,進(jìn)項(xiàng)稅額80萬,這樣算下來免稅的話,反而不劃算。我不知道是我的假設(shè)前提不對(duì),還是免稅更適用那些沒有進(jìn)項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)很小的業(yè)務(wù)?謝謝老師。
老師,親問企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫(kù)存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請(qǐng)問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請(qǐng)問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請(qǐng)問對(duì)應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄?