同學你好,很高興為你解答,這個需要看你10萬對應(yīng)的稅率是多少,你說的10萬是銷項稅呢?還是說10萬是銷售額呢?
老師,小規(guī)模納稅人銷項13萬元,沒有進項發(fā)票,只有費用票7萬多,這樣要交所得稅吧?增值稅是免的不
老師,你好!我開了10萬元13%的增值稅專用發(fā)票,同時也有9萬元13%的進項發(fā)票,這種情況還要交稅嗎?如果要交,要交什么稅?交多少呢?感謝!
老師好! 我是北京的個體戶2021年我開了400萬的票進項票只有150萬 我需要補交多少稅款我是查賬征收 謝謝
老師好,制造業(yè)的訂單是10萬的話,進項票只有7萬,是不是要交4萬的增值稅呢? 謝謝
老師好,制造業(yè)的訂單是10萬的話,進項票只有7萬,增值稅怎么算呢?是不是有點高啊 謝謝
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
是銷售額老師
他的銷售我這個銷項稅是1.3萬,進項稅7萬,不需要交增值稅