電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),你看一下能修改吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,然后老板又給了些報(bào)銷票,請(qǐng)問(wèn)是回去調(diào)整12月的報(bào)表,匯算清繳的時(shí)候再改報(bào)表嗎,就是沒(méi)有整明白明明報(bào)第四季度的時(shí)候就把賬做完報(bào)表做完了才報(bào)的,都報(bào)完了再回去改賬嗎
老師您好,我想問(wèn)下,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)12月份有些發(fā)票還沒(méi)有沖之前的預(yù)付款,可是我在1月份的時(shí)候都已經(jīng)申報(bào)了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表了,現(xiàn)在在去修改12月份的賬,行不行的?
老師,請(qǐng)問(wèn)2021年12月份報(bào)第四季度時(shí),報(bào)表有報(bào)錯(cuò)了,但已經(jīng)提交,可以現(xiàn)在改嘛?怎么改?
老師,5月匯算清繳改了去年12月報(bào)表,匯算按新的報(bào)表稅表提交,第一季度是在四月提交的,由于改了12月累積報(bào)表余額第一季度有差異,需要去修改第一季度的么
老師,2023年第四季度報(bào)表有誤,我需要修改,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了征期,可以更正申報(bào)嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
老師,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有看見(jiàn),但友情提示上寫可作廢后填寫,但還是改不了
你好,那就提供紙質(zhì)的去稅務(wù)局修改。
那請(qǐng)問(wèn)老師,我做的匯算清繳時(shí)把前面少做的成本做上去,這就不改了,可以的吧
不能直接增加你需要再納稅調(diào)整明細(xì)表里面增加,因?yàn)槟闵陥?bào)的這個(gè)主表的利潤(rùn)總額必須等于你主表的利潤(rùn)總額。
老師,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)槭墙衲?月份發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)成本5.5萬(wàn)沒(méi)有入進(jìn)去,但在報(bào)去年第四季度時(shí)沒(méi)加上這5.5萬(wàn),導(dǎo)致利潤(rùn)增加了5.5萬(wàn),現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)怎么調(diào)增成本呢?
好納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他,填寫稅收金額5.5。
老師,是現(xiàn)在成本需要增加5.5萬(wàn),是在稅收金額寫-5.5可以吧
你好 賬載金額填寫5.5萬(wàn)。