您好您好,把原來(lái)寄的無(wú)票收入紅蟲(chóng)。
申報(bào)增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認(rèn),但是增值稅當(dāng)月就申報(bào)了,當(dāng)月及后面月份開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入怎么填報(bào)?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
老師您好,建筑業(yè)一般納稅人開(kāi)了票未收款也一定要確認(rèn)收入嗎?工程成本還沒(méi)有發(fā)生呢?未開(kāi)票先收款的可以走預(yù)收賬款科目,待開(kāi)票后再確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有一筆收入,2021年1季度沒(méi)有開(kāi)票的時(shí)候,確認(rèn)了一次收入并報(bào)了一次增值稅,后面2季度開(kāi)票的時(shí)候又重復(fù)報(bào)了一次增值稅,但賬上沒(méi)有再確認(rèn)收入。這種情況怎么處理呢?
去年確認(rèn)無(wú)票收入,今年又需要開(kāi)票,開(kāi)票的時(shí)候又重復(fù)交了一邊稅,該怎么辦,另外會(huì)計(jì)分錄怎么做呢。
先確認(rèn)收入未開(kāi)票,但后面開(kāi)發(fā)票時(shí)又重復(fù)確認(rèn)了收入,怎么辦調(diào)整,會(huì)影響增值稅嗎? 一般納稅人
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
。然后增值稅申報(bào)表里無(wú)票收入里填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)。
如果做兩次收入,那您就會(huì)多交增值稅的。
那增值稅申報(bào)里面無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)以后多繳納的增值稅就調(diào)整過(guò)來(lái)了呢?
填數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票就不存在多交了。
原來(lái)無(wú)票收入正常交稅了,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,所以無(wú)票收入填負(fù)數(shù)。
夸年度也是可以這么做的是嗎?
是的,可以這樣處理的。無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)需要去大廳申報(bào)。