那如果說你以前交了相關的事兒,你現(xiàn)在開票就不要再交稅。
老師,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),是一般納稅人簡易計稅的,房子已經(jīng)銷售完了,只剩兩套沒有銷售,已經(jīng)做土地清算了,那現(xiàn)在能申請小規(guī)模納稅人嗎?因為我們還有一棟辦公樓屬于出租狀態(tài),現(xiàn)在出租要交增值稅,小規(guī)模納稅人收入不超過45萬就免征增值稅是嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出售一處不動產(chǎn),在不動產(chǎn)所在地過戶時,已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒有開銷售票,只是用的以前購買不動產(chǎn)時的發(fā)票,現(xiàn)在我們還需要開票嗎,主要是開了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
你好,請問小規(guī)模公司銷售不動產(chǎn),但不動產(chǎn)是在外地,并在不動產(chǎn)地預繳了增值稅和附加稅,但公司還未開發(fā)票,本季度的增值稅要怎樣申報?
老師,我公司是一般納稅人,是做貿(mào)易銷售的,也可以出租不動產(chǎn),現(xiàn)在需要開租賃發(fā)票,應該開專票吧,這個也需要繳納增值稅是吧,他沒有進行去進行抵扣,交的增值稅是不是多了
老師,您好,已代開專票的同時已扣稅,現(xiàn)在申報增值稅不含稅銷售額導入了,有顯示已繳納增值稅,但是有扣了附加稅的附表二沒默認出來,那么還需要填附表二嗎?
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結轉 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細表可以嗎?不去調(diào)整申報表
但是不是只要開票,申報時不就會自動的出來稅款嗎,公司現(xiàn)在都還沒開票,就是怕到時候有喊交稅,所以我沒懂,就像問哈老師,小規(guī)模納稅人轉讓不動產(chǎn),是怎么個流程,為什么我們沒開票,用以前購買不動產(chǎn)時的發(fā)票都能過戶,并且還交了稅款,那我們還有沒有必要在開票,但是不開票,這筆收入如何做賬
你在申報的時候,你就在未開票銷售額填寫負數(shù),開票銷售填寫證書,抵了之后就不會多交稅了。
但是當時交增值稅及附加稅時,沒有告訴我們交稅的依據(jù),就是以什么數(shù)來算出來的,我也不曉得申報的時候怎么填了,老師的意思是我們到底是要開票還是不開票啊
開不開票根據(jù)你的實際情況來呀,你不開票,看一下對方能不能同意啊,同意就行啊。
對方不需要票,那我們不開票,那我的收入應該怎么入賬呢,交的增值稅及附加稅我應該怎么入賬
那對方不開票,你就按照未開票銷售額去交稅就行呀。