你好,現(xiàn)在你們使用了多長時間了?這個廠房這個100萬放到其他應(yīng)付款貸方
老師,我們廠辦廠初期租廠房交了一個月的房租押金,原來的會計直接做進了費用,購買的電壓箱價值二十萬,已經(jīng)攤銷完?,F(xiàn)在我們欠房東兩個月的房租,用押金和電壓箱抵消,我做賬要準備哪里證明嗎,這賬要怎么做,現(xiàn)在廠要注銷了
老師,我們廠租的廠房一年60萬已經(jīng)租2年了,前面那個老板欠別人的錢我們廠替他還100萬了,用于抵房租,之前沒建賬,現(xiàn)在內(nèi)賬期初怎么入這個廠房
老師,我們廠是蓋在別人廠的土地上,我們蓋好的廠房2000萬,抵8年的租金,這個該怎么記賬呢?我們現(xiàn)在用了第三年不干了,廠房給他們,他們退我們錢,這個又該怎么記賬呢?
老師?老師請教一個問題,我們工廠10萬元租下一棟2層廠房,我們自己用一層,另一層租給別人假如收5萬租金回來!前一步及后一步的分錄該怎么做?我現(xiàn)在做5萬元入生產(chǎn)成本,另5萬為其他應(yīng)收款,但我們需要開租金發(fā)票5萬元出去,做了其他業(yè)務(wù)收入,后面不知道該怎樣平帳了[捂臉]
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥嬋牍潭ㄙY產(chǎn)把,那我計入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),目前需要做什么,比如申報?
老師,你好,我想問一下,我們公司需要付一筆檢測費給檢測公司,是用對公戶付呢?還是一般戶付啊?這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經(jīng)交完了,然后員工要離職,這個社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉(zhuǎn)租出去,給別的公司了,我們公司可以開租賃發(fā)票嗎
盤盈原材料,怎么做賬
老師,這個勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳是先扣,匯算清繳時再退,還是不我們這邊代替他們申報勞務(wù)報酬,代替他們先預(yù)繳,后期在匯算清繳時退還到公司賬戶是不?
2020年,12月份開始使用,
預(yù)付賬款余額100-65 未分配利潤的余額-65
廠房固定資產(chǎn)那不用填了嗎
你好,租賃進來的不需要做固定資產(chǎn)。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
1年60萬,已租兩年了,就是120萬,我們幫他還債100,怎么做賬
你好,借預(yù)付賬款企業(yè)貸,其他應(yīng)付老板100萬。 這房屋租金和老板不是一個吧?
不是,租前老板的廠房,他欠的別人款,我們老板給他已還100萬,已租兩年
你好,比方a是出租方,你們支付給人家。 借預(yù)付賬款a貸其他應(yīng)付款,你老板這個理解嗎?
好的,這個后面要計提攤銷到制造費用上?
老師,填期初余額預(yù)付款貸方寫100-60萬,貸方怎么填
你好,這個看你自己自己選擇的。
制造費用的話,你需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,如果完工入庫,了得做庫存商品。