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老師,我們廠租的廠房一年60萬已經(jīng)租2年了,前面那個老板欠別人的錢我們廠替他還100萬了,用于抵房租,之前沒建賬,現(xiàn)在內(nèi)賬期初怎么入這個廠房

2022-03-30 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 09:06

你好,現(xiàn)在你們使用了多長時間了?這個廠房這個100萬放到其他應付款貸方

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快賬用戶3398 追問 2022-03-30 09:08

2020年,12月份開始使用,

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:13

預付賬款余額100-65 未分配利潤的余額-65

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快賬用戶3398 追問 2022-03-30 09:16

廠房固定資產(chǎn)那不用填了嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:19

你好,租賃進來的不需要做固定資產(chǎn)。

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快賬用戶3398 追問 2022-03-30 09:19

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:23

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶3398 追問 2022-03-30 09:23

1年60萬,已租兩年了,就是120萬,我們幫他還債100,怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:28

你好,借預付賬款企業(yè)貸,其他應付老板100萬。 這房屋租金和老板不是一個吧?

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快賬用戶3398 追問 2022-03-30 09:43

不是,租前老板的廠房,他欠的別人款,我們老板給他已還100萬,已租兩年

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:46

你好,比方a是出租方,你們支付給人家。 借預付賬款a貸其他應付款,你老板這個理解嗎?

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快賬用戶3398 追問 2022-03-30 09:48

好的,這個后面要計提攤銷到制造費用上?

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快賬用戶3398 追問 2022-03-30 09:50

老師,填期初余額預付款貸方寫100-60萬,貸方怎么填

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:51

你好,這個看你自己自己選擇的。

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:51

制造費用的話,你需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,如果完工入庫,了得做庫存商品。

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你好,現(xiàn)在你們使用了多長時間了?這個廠房這個100萬放到其他應付款貸方
2022-03-30
您好,廠房計入長期待攤費用,借銀行存款,貸長期待攤費用
2022-07-24
你好,借管理費用-租金 貸 其他應收款-房東 營業(yè)外收入 就可以了
2021-01-10
同學你好 這個可以暫估的哦
2024-01-15
你好 是的 可以這么做的吧
2021-04-06
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