你好,現(xiàn)在你們使用了多長時間了?這個廠房這個100萬放到其他應付款貸方
老師,我們廠辦廠初期租廠房交了一個月的房租押金,原來的會計直接做進了費用,購買的電壓箱價值二十萬,已經(jīng)攤銷完?,F(xiàn)在我們欠房東兩個月的房租,用押金和電壓箱抵消,我做賬要準備哪里證明嗎,這賬要怎么做,現(xiàn)在廠要注銷了
老師,我們廠租的廠房一年60萬已經(jīng)租2年了,前面那個老板欠別人的錢我們廠替他還100萬了,用于抵房租,之前沒建賬,現(xiàn)在內(nèi)賬期初怎么入這個廠房
老師,我們廠是蓋在別人廠的土地上,我們蓋好的廠房2000萬,抵8年的租金,這個該怎么記賬呢?我們現(xiàn)在用了第三年不干了,廠房給他們,他們退我們錢,這個又該怎么記賬呢?
老師?老師請教一個問題,我們工廠10萬元租下一棟2層廠房,我們自己用一層,另一層租給別人假如收5萬租金回來!前一步及后一步的分錄該怎么做?我現(xiàn)在做5萬元入生產(chǎn)成本,另5萬為其他應收款,但我們需要開租金發(fā)票5萬元出去,做了其他業(yè)務(wù)收入,后面不知道該怎樣平帳了[捂臉]
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
裝修款有二百多萬,這個代賬公司給我司計入到了主營業(yè)務(wù)成本里,這個是對的嗎,我司目前沒有收入沒有開票
題341,第3問。投資期410000 經(jīng)營期收入_付現(xiàn)成本+非付現(xiàn)成本=-3000+折舊 終結(jié)期:5000 這個思路和手寫的的錯在哪里
老師,代賬的企業(yè)在賬面期初有一千多萬的其他應付款(主要是建站時購土地和經(jīng)營借款),還有筆預收賬款514萬(沒有摘要,不清楚是什么),應該如何處理,一直掛賬上嗎
2023年做的費用,如下圖,2023年付款沒有付款,這樣子預付賬款預提計提可以嗎?2025年回不了發(fā)票,沒有合同,沒有發(fā)票,這個還需要處理嗎?一直掛著預付賬款嗎?
老師 投資方投入100萬 其中20萬是實收資本 80萬是資本公積 那在填企業(yè)信息系統(tǒng)公示的時候 認繳出資和實繳出資應該填寫20萬還是100萬呢
請問老師怎么打開銀行u盾打印電子承兌?
老師,請問個人獨資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,一般納稅是不是減半的,如果是小規(guī)模納稅人可以減半的嗎
我們公司賣了一個商標,請問比如之前的商標app 著作權(quán)這些都要算商標的原值
老師,營業(yè)執(zhí)照一起刻的名章丟了,有以前刻的一個名章還在,開公戶影響嘛
請問按季度繳納的印花稅在新會計準則中需要計提嗎
2020年,12月份開始使用,
預付賬款余額100-65 未分配利潤的余額-65
廠房固定資產(chǎn)那不用填了嗎
你好,租賃進來的不需要做固定資產(chǎn)。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
1年60萬,已租兩年了,就是120萬,我們幫他還債100,怎么做賬
你好,借預付賬款企業(yè)貸,其他應付老板100萬。 這房屋租金和老板不是一個吧?
不是,租前老板的廠房,他欠的別人款,我們老板給他已還100萬,已租兩年
你好,比方a是出租方,你們支付給人家。 借預付賬款a貸其他應付款,你老板這個理解嗎?
好的,這個后面要計提攤銷到制造費用上?
老師,填期初余額預付款貸方寫100-60萬,貸方怎么填
你好,這個看你自己自己選擇的。
制造費用的話,你需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,如果完工入庫,了得做庫存商品。