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甲公司為增值稅一般納稅人,本年五月將一臺員工食堂用的空調(diào)調(diào)整到財務辦公室使用,該空調(diào)購置時間為本年1月,原值為2260元。購置空調(diào)時取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款2000元、增值稅額260元。甲公司本年2月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。該空調(diào)折舊方法采用直線法,折舊年限為5年,凈殘值率為5%。請為丙公司編制從2020年1月購入空調(diào)到5月調(diào)整空調(diào)用途所需會計分錄。
2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),2021年1月改用于生產(chǎn)車間使用,可在()抵扣進項稅額。 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),其原值為()元,2021年1月累計折舊為()元,凈值為()元,改用于生產(chǎn)車間使用后可抵扣的進項稅額為()元。(計算結(jié)果以整數(shù)表示) 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),改用于生產(chǎn)車間使用。該空調(diào)購入時取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調(diào)預計使用5年,不考慮凈殘值。
某食品廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 1、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者采購水果,取得銷售發(fā)票上注明買價80000元。 2、向消費者直接出售某食品,收取價款3000元。 3、春節(jié)前夕向職工發(fā)放自產(chǎn)食品一批,該批食品市場售價500000元。 4、生產(chǎn)領用水果50000元。 5、報銷某職工出差客票348元。 6、將生產(chǎn)用水果用于商務招待,水果采購價格400元。 7、支付2021年度房租,取得增值稅專用發(fā)票上注明租金240000元,增值稅21600元。 8、2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),改用于生產(chǎn)車間使用。該空調(diào)購入時取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調(diào)預計使用5年,不考慮凈殘值。 回答以下問題:
某食品廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 1、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者采購水果,取得銷售發(fā)票上注明買價80000元。 2、向消費者直接出售某食品,收取價款3000元。 3、春節(jié)前夕向職工發(fā)放自產(chǎn)食品一批,該批食品市場售價500000元。 4、生產(chǎn)領用水果50000元。 5、報銷某職工出差客票348元。 6、將生產(chǎn)用水果用于商務招待,水果采購價格400元。 7、支付2021年度房租,取得增值稅專用發(fā)票上注明租金240000元,增值稅21600元。 8、2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),改用于生產(chǎn)車間使用。該空調(diào)購入時取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調(diào)預計使用5年,不考慮凈殘值。 回答以下問題:
某食品廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 1、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者采購水果,取得銷售發(fā)票上注明買價80000元,計算應納稅額 2、向消費者直接出售某食品,收取價款3000元,計算應納稅額 3、春節(jié)前夕向職工發(fā)放自產(chǎn)食品一批,該批食品市場售價500000元,計算應納稅額 4、生產(chǎn)領用水果50000元,計算應納稅額 5、報銷某職工出差客票348元,計算應納稅額 6、將生產(chǎn)用水果用于商務招待,水果采購價格400元,計算應納稅額 7、支付2021年度房租,取得增值稅專用發(fā)票上注明租金240000元,增值稅21600元,計算應納稅額 8、2020年8月購入的一臺生產(chǎn)車間使用空調(diào),改用于職工食堂使用。該空調(diào)購入時取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調(diào)預計使用5年,不考慮凈殘值。 計算2021年1月應納增值稅額。
老師,請問在實際操作過程中,銷售貨物在確認收入的同時是需要同時結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是需要等月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
財務費用具體包括哪些二級科目
深圳市企業(yè)出租商品房需要繳納什么稅? 本企業(yè)在深圳市因拆遷收到開發(fā)商的回遷商品房100套,現(xiàn)將100套商品房出租給物業(yè)管理公司,請問我們要繳納什么稅?需要怎么開票?
實際工作中能直接紅沖嗎?
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增值稅專票聯(lián)分別是什么聯(lián),分幾聯(lián)
老師,賬務上做有憑證“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,這個是以后需要交的增值稅,是嗎?
老師好:公司后面一批商品,錢由老板私人墊付,我的會計分錄是借庫存商品,貸應付賬款—?我公司,等我從公賬轉(zhuǎn)錢給老板墊付款,做的分錄,借:應付賬款—?公司,貸銀行存款,這樣做對嗎?
電腦賬怎么上傳單據(jù)(原始憑證)保存紙質(zhì)單據(jù)怎么處理
請問老師,公司購買筆記本電腦1.81臺可以一次性扣除嗎?
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