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某食品廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生如下經濟業(yè)務: 1、從農業(yè)生產者采購水果,取得銷售發(fā)票上注明買價80000元。 2、向消費者直接出售某食品,收取價款3000元。 3、春節(jié)前夕向職工發(fā)放自產食品一批,該批食品市場售價500000元。 4、生產領用水果50000元。 5、報銷某職工出差客票348元。 6、將生產用水果用于商務招待,水果采購價格400元。 7、支付2021年度房租,取得增值稅專用發(fā)票上注明租金240000元,增值稅21600元。 8、2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,改用于生產車間使用。該空調購入時取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調預計使用5年,不考慮凈殘值。 回答以下問題:

2022-03-31 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 08:20

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當期可以抵扣進項稅額是 80000*0.09+348/1.03*0.03+21600-1560*4.5/5=27406.14
2022-04-01
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2022-03-31
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-03-31
你好! 業(yè)務1 進項稅額80000*9%=7200 業(yè)務2銷項稅額3000*13%=390 業(yè)務3 銷項稅額500000*13%=65000 業(yè)務4進項稅額50000*1%=500(加計扣除1%)
2022-04-01
業(yè)務1可以抵扣進項稅額80000*0.09=7200
2022-04-01
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