你好,這個你出的錢應該是9000*1.1=9900元
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價15萬,我們付了15萬過去,對方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對方把稅金部分也開票給我們,供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算,稅中稅也由我們承擔,那我們公司要補付多少錢給供應商
老師好,9000塊錢開增值稅專票13%的,我們給補10個點,那票面是開9000*1.10=9900的價稅合計么?對方直接除以0.9得出10000的價稅合計,哪樣開算是對的呢?
老師,不含稅價10000,含稅另加10個點,一般理解的開出來的發(fā)票是不是11000? 為什么我們供貨商說只給我們開10000?
老師材料9000不含稅 說是給我10個點買票 那我開給我的票是價稅合計或者說是我出的錢應該是 9000/0.9=10000 還是9000*1.1=9900元
有不含稅貨款5680元,要開票,供應商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應該是5680*1.1=6248元。可是供應商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
客人微信支付把酒水的錢全結了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結對賬的時候是不是差酒錢
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個人車輛公務使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險維修等一切費用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計提了費用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時候把沖銷那部分不調增嗎
老師,工資是7100 最后應交個人所得稅是12.5選,怎么計算他扣除了多少
那開票也應該開給我材料 9900/1.13 稅 9900/1.13*0.13 對嗎
是的呢,你最好還和對方確認一下的呢
但是對方不同意要我出9000/1-0.1 =10000 說是 有稅中稅 讓我出價稅合計1000
這個哪里來的稅中稅呢,增值稅本身就是價外稅,為什么要按價內稅的方法計算呢。而且馬上2022.4.1開始,小規(guī)模納稅人免征增值稅了呢
材料之外的地方又產生附加稅企稅 所以讓我多出點
那這個就要看雙方協(xié)商了呢。附加是在增值稅基礎上面計算的呢