同學(xué),你好,可以用復(fù)印件入賬的。
老師,您好,我在今年三月份不小心沖紅錯(cuò)了一張普通發(fā)票。沒(méi)有處理它,這段時(shí)間回款核對(duì),發(fā)現(xiàn)它回款了,咋么辦??不是有第二聯(lián)嗎,當(dāng)初那張紅字發(fā)票,早不要給客戶,他們那邊要不要拿去沖掉藍(lán)字發(fā)票,然后給他們新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票,這樣才平得了?我重新開(kāi)藍(lán)字,把第二聯(lián)和上次紅字發(fā)票第二聯(lián)訂在一起就可以?照理說(shuō),紅字發(fā)票要拿回原發(fā)票才可以沖掉的
你好老師。我有兩個(gè)問(wèn)題需要咨詢。第一:公司 用公戶一般戶付對(duì)方貨款。需要對(duì)方開(kāi)票進(jìn)來(lái)嗎。第二。弄丟了增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。那還能抵扣嗎。退稅會(huì)不會(huì)有影響
老師您好 我想問(wèn)下 我報(bào)增值稅的時(shí)候我們是開(kāi)出去的銷售發(fā)票和租賃費(fèi)的發(fā)票 然后附表一的第一行和第二行是把這個(gè)金額給分開(kāi)了 然后我確定申報(bào)的時(shí)候就說(shuō)我的主表和這個(gè)金額不一致 這個(gè)怎么回事啊
老師:你好,想問(wèn)下增值稅發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)寄給客戶的時(shí)候丟失了,這個(gè)要怎么辦?江蘇省
老師你好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司給客戶開(kāi)了一張去年的發(fā)票 他們沒(méi)有認(rèn)證 丟了 然后想讓我們?cè)谥匦麻_(kāi)一張 中建的說(shuō)必須要發(fā)票原件 第一聯(lián)復(fù)印件不行 這個(gè)能給紅沖重開(kāi)么
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不需要稅務(wù)出證明了嗎?
原則是需要報(bào)稅局的,這個(gè)估計(jì)有罰款,但實(shí)際工作中都直接用復(fù)印件做賬,稅務(wù)局不查沒(méi)事。