你好 ; 意思是個體戶名下車子銷售給個人; 你按 1%繳納增值稅。 季度不超過 45萬普票免增值稅的 。 是的
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價格是價稅合計15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請問一下,我在填申報表的時候,價款是多少,稅額又是多少。這個要怎么計算
老師好,想問下我們公司名下的車輛過戶給個人,開發(fā)票怎么開呢,開票稅率是多少,實際交多少稅。是19年買的車當時還是小規(guī)模沒有抵扣過,現(xiàn)在是一般納稅人了
個體戶的車牌過戶到個人名下需要交多少增值稅是小規(guī)模的理發(fā)店平時免稅的扣稅的百分比是按照汽車的實際價格么
小規(guī)模公司,平時開工程管理咨詢費,除了法人工資,一點油票和餐費,沒有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤就老實交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風險了?還有個體戶查賬征收的經(jīng)營所得稅是不是按這個圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對吧
一家一般納稅人汽車店賣車給客戶,但是這個車是4s店賺車價,比如客戶給汽車店對公賬戶打一筆車款45萬,汽車店要返給4s店35萬,交車輛購置稅1萬,保險公司2萬,還要返給介紹買車人的提點費1萬,公戶剩下6萬,還會收到客戶分期返點的收入1萬,增值稅按多少收入這個怎么納稅申報呀,4s店直接給客戶開票有稅務風險嗎?這所有的過程怎么賬務處理呀
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準備都抵消掉了嗎?借:應收賬款 貸:壞賬準備 借:壞帳準備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當月月底計提當月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導致總公司成本少了,而且當時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?