同學(xué) 你好, 財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1<營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法>第二十七條明確下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。 納稅人的交際應(yīng)酬消費屬于個人消費。所以不能抵扣進項,謝謝。
江老師,之前有跟您咨詢過分公司招待總公司領(lǐng)導(dǎo)的餐飲住宿,您都讓我計入業(yè)務(wù)招待費了,計入業(yè)務(wù)招待費的專票,是不可以抵扣的是吧?
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師,請問我們公司(一般納稅人)購買的用來招待用的煙酒,要求對方(個體工商戶)代開專票給我們,品名就是煙、酒,稅額我們可以抵扣嗎
老師,請問一下我們公司買了幾萬塊錢的煙,開了專票過來,是否可以抵扣?是入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對方公司開了專票,我們用于招待客戶的,可以抵扣嗎?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
那開的專票是否要做進項稅轉(zhuǎn)出?
我們是用于業(yè)務(wù)招待的也不能抵扣嗎?
同學(xué)你好,如果是收了專票的話,要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
同學(xué)你好,這個是要看使用用途的,我是跟你打個比方,如果在業(yè)務(wù)招待光當中,住宿費用有,差旅費用,這部分是可以抵扣的,但現(xiàn)在是用于交際個人的消費,這是不可以抵扣的。
好的,明白了。那如果是酒也是一樣的道理嗎?
同學(xué), 對的,酒水也是同一個規(guī)則呢。
明白了,謝謝您的解答。
<不客氣,請評分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>