你好是的,不可以抵扣的。
江老師,之前有跟您咨詢過分公司招待總公司領(lǐng)導(dǎo)的餐飲住宿,您都讓我計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票,是不可以抵扣的是吧?
我們是新成立的分公司,現(xiàn)在總公司的領(lǐng)導(dǎo)和分公司負(fù)責(zé)人來指導(dǎo)工作產(chǎn)生的住宿和餐飲,可以不計入業(yè)務(wù)招待費(fèi),用差旅費(fèi)嗎?(比如說我們附上差旅明細(xì),注明本單位以外人員來分公司指導(dǎo)培訓(xùn)),這樣處理可以嗎?因?yàn)槲覀儽緛碚写M(fèi)就很高,想把一部分招待費(fèi)在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
老師,您好,我們公司收到一張住宿費(fèi)的專票,是本地的,記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個不能抵扣吧?不能抵扣的話,能不能直接全額記費(fèi)用?
老師,請問一下我們公司買了幾萬塊錢的煙,開了專票過來,是否可以抵扣?是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師 您好,收到增值稅專用發(fā)票住宿費(fèi),是當(dāng)時給來公司參觀的客戶提供的住宿,這個得入到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
那分公司招待總公司領(lǐng)導(dǎo)的住宿和餐飲,是不是得計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?有的老師跟我說計入福利費(fèi),有的說計入招待費(fèi)
他是你們的職工嗎 給他報個稅嗎
他是我們分公司的負(fù)責(zé)人,但是工資不是我們分公司發(fā),那是不是也不用申報他的個稅?
不需要給他申報個稅,做招待費(fèi)里面。
我們的個稅申報就是我們分公司發(fā)工資的這些人就行是吧?
你好是的,和你們簽合同的那些人。
還有一個問題,就是哪些專票是不可以抵扣的?
福利費(fèi)招待費(fèi)貸款服務(wù)娛樂服務(wù)餐飲服務(wù)。
那公司買的一些酒和茶葉,很多都是招待客戶或者送禮了,也得計入招待費(fèi),專票也不能抵扣了?那這些費(fèi)用既不能抵扣,匯算清繳還得調(diào)增,從稅務(wù)籌劃角度,怎么才是最合理合規(guī)的
你好是的 你們要普票就可以
如果你們的福利費(fèi)扣除比例沒有超過的,即使發(fā)生了招待費(fèi),你也可以做到福利費(fèi)里面。
哪些招待費(fèi)可以略調(diào)到福利費(fèi)?福利費(fèi)的比例是工資薪酬的14%是吧
你看比例,比如你們的工資是100萬,你的福利費(fèi)才是一,這種情況你發(fā)生了招待費(fèi),你就可以做到福利費(fèi)里面的。
但是福利費(fèi)不是一些集體福利么?我的理解是比如某次餐飲,金額不大,可以解釋為公司聚餐,計入福利費(fèi),或者金額不大的酒,作為福利發(fā)放,計入福利費(fèi),是這樣理解嗎?
不一定,比如你們的茶葉買來送給別人,你們可以放到辦公室里喝,這個不就是福利費(fèi)。
過節(jié)發(fā)給職工的月餅也是福利費(fèi)。
那是不是我可以這樣理解,每個月我大概按照工資的14%核算一下,然后把其中一部分可以調(diào)整的招待略調(diào)到福利里邊
你好,能做的可以這么做。