你好,公司賬戶的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費沒有發(fā)票,不能稅前扣除,匯算清繳調(diào)整
老師,您好,麻煩問一下,公司賬戶的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費沒有發(fā)票,是不是不能稅前扣除?如果手續(xù)費一年50,利息20,合計財務(wù)費用30,那我對應(yīng)調(diào)增的是50還是差額?
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使營業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師你好,請問一下比如8月份POS機轉(zhuǎn)銀行的手續(xù)費當月是50元,借:財務(wù)費用-手續(xù)費 50,貸:銀行存款 50;9月份收到的發(fā)票金額卻是45元,然后我這個怎么做賬?(金額不一致對方給出的解釋是最后一天款可能是次月收到,但是我對了幾個月都還是不一致)
老師,我們在和商場簽訂代收代付協(xié)議,客戶轉(zhuǎn)錢給商場9萬,然后收款扣了手續(xù)費50元,商場那邊轉(zhuǎn)給我們89950,但是要我們開9萬發(fā)票給商場,這個50元的手續(xù)費我們沒有發(fā)票直接入賬是不是要企業(yè)所得稅前納稅調(diào)增,有沒有更好的一個解決方式呢
老師,我有一個問題就是銀行手續(xù)費需要取得發(fā)票入賬才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。但是銀行手續(xù)費每個月金額較小,可以等年底再統(tǒng)一開一張發(fā)票么?如果可以的話,那每筆手續(xù)費入賬的時候已經(jīng)計入財務(wù)費用了,年底取得發(fā)票,發(fā)票怎么處理呢?
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應(yīng)該給我們開9個點安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應(yīng)發(fā)工資?
那我應(yīng)該匯算清繳的金額是50還是30
應(yīng)該匯算清繳的金額是50
好的,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ?