借其他應付款,借財務費用,借財務費用貸其他應付款金額都是45。
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師你好,我司是外貿企業(yè),只對外銷售,因對方先付30%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預收賬款305055 元 。然后2.去銀行結匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務費用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預收賬款 736050 元 再去結匯,跟上面結匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預收賬款跟客戶匯過來的預收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師你好,pos刷卡收入1000的手續(xù)費2元已經做了貸銀行存款,但是這筆收入1000是代收的,所以會計就沒做賬,那么如果需要調節(jié)銀行余額調節(jié)表,銀收企未收是1000還是998呢,還有一個是月底最后一天刷卡pos下月到賬998,手續(xù)費會計提前做貸銀行存款兩塊,銀行余額調節(jié)表企收銀未收是1000還是998呢?
老師,你好 公司銀行收的手續(xù)費我們已經做了,借:財務費用,貸:銀行存款,當時沒有發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)票銀行給開出來了是專票,發(fā)票和我們記得財務費用不在一個月里,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬?
老師,我們收的一些學費,銀行直接扣下手續(xù)費,我們到賬的金額就是扣完手續(xù)費的金額,然后次月會把扣下來的手續(xù)費打回給我們賬戶,這個分錄怎么做?直接本月借銀行、財務費用手續(xù)費貸預收賬款,然后次月手續(xù)費還回來借銀行借負數手續(xù)費么? 還是說本月直接借銀行貸預收,然后下個月手續(xù)費還回來就借銀行貸營業(yè)外收入?
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數,現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數的金額,應填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關資料
你的意思就是沖減咯?借貸都是0
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。