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對外銷售甲商品1000件,單價135元,增值稅稅率13%,收到對方開來的張金額為152550元的現(xiàn)金支票。(2)經(jīng)批準將應付賬款7000元記入“營業(yè)外收入”賬戶處理。(3)計算分配本月應付職工工資共計45000元,其中:管理部門人員工資30000元,專設銷售機構(gòu)人員工資15000元。(4)計提本月辦公用固定資產(chǎn)折舊1200元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的1000件甲商品的銷售成本87000元。(6)將本月實現(xiàn)的損益結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,編寫分錄并完成藍河股份有限公司2019年度利潤表的編制

2022-03-28 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 11:12

你好同學,利潤表簡表如下: 營業(yè)收入 135000 減:營業(yè)成本 87000 管理費用 31200 銷售費用 15000 營業(yè)利潤 1800 營業(yè)外收入 7000 利潤總額 8800

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你好,同學,具體會計分錄為
2022-03-20
你好同學,利潤表簡表如下: 營業(yè)收入 135000 減:營業(yè)成本 87000 管理費用 31200 銷售費用 15000 營業(yè)利潤 1800 營業(yè)外收入 7000 利潤總額 8800
2022-03-28
需要做賬務處理的嗎?借應收票據(jù)157950 貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項,可是你這個增值稅我沒有看懂。
2024-12-19
您好,具體是什么問題呢
2021-12-27
您好 (8)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用50000元,其中,甲產(chǎn)品應承擔30000元,乙產(chǎn)品應承擔20000元。 借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 30000 借:生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品 20000 貸:制造費用 50000 (9)本月完工甲產(chǎn)品總成本為110000元,已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。 借:庫存商品-甲產(chǎn)品 110000 貸:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 110000 (10)銷售A產(chǎn)品價款15000元,增值稅稅率為13%,收到商業(yè)匯票一張。 借:應收票據(jù)15000%2B1695=16695 貸:主營業(yè)務收入15000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 15000*0.13=1950 (11)結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品的成本8000元。 借:主營業(yè)務成本 8000 貸;庫存商品 8000 (12)計提本月固定資產(chǎn)折舊50000元。其中,生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊30000元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊20000元。 借:制造費用 30000 借:管理費用 20000 貸:累計折舊 50000 (13)用銀行存款2000元購買廠部辦公用品。 借:管理費用 2000 貸:銀行存款 2000 (14)計提應由本月負擔的銀行短期借款利息2200元。 借:財務費用 2200 貸:應付利息 2200 (15)月末將收入類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,假設其中:主營業(yè)務收入1200000元,其他業(yè)務收入60000元,投資收益200000元,營業(yè)外收入20000元。 借:主營業(yè)務收入 1200000 借:其他業(yè)務收入 60000 借:投資收益 200000 借:營業(yè)外收入 20000 貸:本年利潤 1200000%2B60000%2B200000%2B20000=1480000 (16)月末將費用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,假設其中:主營業(yè)務成本600000元,稅金及附加5000元,其他業(yè)務成本40000元,管理費用20000元,財務費用5000元,銷售費用30000元,營業(yè)外支出50000元。 借:本年利潤 600000%2B5000%2B40000%2B20000%2B5000%2B30000%2B50000=750000 貸:主營業(yè)務成本 600000 貸:稅金及附加5000 貸:其他業(yè)務成本40000 貸:管理費用20000 貸:財務費用5000 貸:銷售費用30000 貸:營業(yè)外支出50000
2023-01-03
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