同學(xué)你好 4; 借,生產(chǎn)成本 貸,原材料 5; 借,生產(chǎn)成本一Aa1000 借,制造費(fèi)用900 借,管理費(fèi)用120000 貸,應(yīng)付職 工薪酬 6; 借,制造費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,累計(jì)折舊 7 借,管理費(fèi)用 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 借,營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款 8 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 9 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)26000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000 貸,庫(kù)存商品100000 10 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借,營(yíng)業(yè)外收入 貸,本年利潤(rùn)
作業(yè)活動(dòng) 作業(yè)1 第一章 資料:某有限責(zé)任公司(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 (1)企業(yè)分別收到投資者240000元投資款,款項(xiàng)已存入銀行; (2)購(gòu)入原材料, 價(jià)款為10000元,增值稅稅率13%,已驗(yàn)收入庫(kù),以銀行存款支付; (3)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料90 000元,生產(chǎn)乙 產(chǎn)品領(lǐng)用材料80 000元 ; (4)生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)買(mǎi)辦公用品5000元,以現(xiàn)金支付; (5)以現(xiàn)金1000元支付廠部辦公費(fèi); (6)計(jì)提本月固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊11000元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊5000元,管理部門(mén)固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊6000元; (7)分配制造費(fèi)用10000元,其中甲產(chǎn)品成本5000元,乙產(chǎn)品成本5000元。 (8)本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù); (9)企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)80元,增值稅稅率13%,貨款收存銀行; (10)銷(xiāo)售給紅星廠乙產(chǎn)品900件,每件售價(jià)50元,增值稅稅率13%,貨款未收到; (11)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,其中甲產(chǎn)品60000元,乙產(chǎn)品30000元; (12)以銀行存款支付本月銷(xiāo)售甲乙產(chǎn)品的銷(xiāo)售費(fèi)用10000元。
4.本月生產(chǎn)領(lǐng)用B材料100千克,材料成本為1500000元。5.分配本月工資,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資1000元,車(chē)間管理人員工資900元廠部管理人員工資120000元。6.計(jì)算本月固定資產(chǎn)折舊,其中車(chē)間折舊費(fèi)30000元,廠部折舊費(fèi)2000元。7.用現(xiàn)金5000元支付廠部辦公用品費(fèi);.用銀行存款6000元支付罰款支出。,8.清查現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短款2000元,無(wú)法查明原因。做批準(zhǔn)前、批準(zhǔn)后的會(huì)計(jì)處理。9.本月銷(xiāo)售甲產(chǎn)品800件,每件售價(jià)250元,貨款200000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到;并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)商品成本100000元。10.月末結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入,其中產(chǎn)品銷(xiāo)售收入200000元,營(yíng)業(yè)外收入60000元。
1為生產(chǎn)A產(chǎn)品用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車(chē)間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克,管理部門(mén)級(jí)甲材料10千克。甲材料單價(jià)為120元千克,乙材料單價(jià)為30元/千克。2.本月職工工資分情況:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為2000元,車(chē)間管理人員工資為10000元、行政管理人員工資為20000元3以現(xiàn)金800元購(gòu)買(mǎi)辦公用品,其中車(chē)間用500元,管理部門(mén)用300元4.車(chē)間技術(shù)人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2500元,以現(xiàn)金支付。5計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊3000元,管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊2000元。制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例分配:A產(chǎn)品月初在產(chǎn)品20000元,月末在產(chǎn)品5000元;B產(chǎn)品月初在產(chǎn)品30000元,月末在產(chǎn)品6000元。要求:1計(jì)算本月發(fā)生的制造費(fèi)用金額:2計(jì)算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本;3計(jì)算本月B產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本:4計(jì)算本月A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本:5計(jì)算本月B產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。
1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)5000元。3.甲材料己入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。4.車(chē)間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車(chē)間3000元,管理部門(mén)2000元。10.用銀行存款償還己到期的短期借款本金100000元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息2000元,11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車(chē)間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折1舊200012.月末分配職工工資費(fèi)用.A產(chǎn)品工人工資40000元.B產(chǎn)品工人工資30000元.車(chē)間管理人員工資10000元,管理部門(mén)職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)的A產(chǎn)品
大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)500元。3.甲材料已入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。4.車(chē)間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元8.行政管理人員李華報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車(chē)間300元,管理部門(mén)2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息2000元。11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車(chē)間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折舊2000元。12.月末分配職工工資費(fèi)用,A產(chǎn)品工人工資40000元,B產(chǎn)品工人工資30000元,車(chē)間管理人元,管理部門(mén)職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元14.用銀行存款支付廣告費(fèi)
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶(hù)對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶(hù)互相轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢(qián)是微信轉(zhuǎn)到秘書(shū)處的,然后讓秘書(shū)處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎