同學您好,您是預開票的,也可以不確認收入的,就是會導致增值稅和所得稅收入不一致,
老師請教一個問題,工程已經(jīng)完工,只按銷售款百分之80%開票,那我確認成本如何確認,剩下20%的款2年后再開票再給,是完工就結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按開票收入時間來結(jié)轉(zhuǎn)成本?
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實際生產(chǎn)的時候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因為往往跨度幾個月才會開發(fā)票,如果實際生產(chǎn)時就確認了成本,再在開發(fā)票時確認收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實際生產(chǎn)時,按月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時再確認的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
老師,有個問題請教一下 1,這個月預收了工程款,工期大概要半年,這個月開銷售發(fā)票,開票是不是就要確認收入? 2,如果開票就要確認成本,那成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,請問一下,1月份零售直接收款的貨,已確認主營業(yè)務收入,也已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但2月份要求開票,這個分錄怎么沖?比如,1.3銷售柯樺燃.2月份要求開票 那成本的要不要沖?結(jié)轉(zhuǎn)過的成本
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
如果確認收入就預估成本
老師,什么是預開票? 如果預開票20萬,是不是這20萬的增值稅要交? 增值稅交了,怎么不確認收入呢? 老師能幫忙寫下分錄嗎?
是的,稅需要交的,但是不確認收入,可以放在預收賬款里面
確認收入分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 不確認收入的話放預收款里 借:銀行存款 貸:預收賬款 這樣增值稅怎么交?怎么體現(xiàn)呢? 還是說把確認收入的主營業(yè)務收入換成預收賬款?就是交稅不確認收入分錄怎么做?
預收賬款就是不含稅的收入,貸方還有應交稅費——應交增值稅的
以后確認收入的時候,借預收賬款貸主營業(yè)務收入就可以了
老師,去年10月份收到錢,工期到今年3月份才做完,去年10月就開票了確認收入了,但是今年1-2-3還有這個工程的成本,那今年1-2-3月份只有成本,沒有收入怎么辦?
那您就通過以前年度損益調(diào)整科目,相當于是記到去年的成本費用了,
今年1-2-3月的成本,分錄您幫我寫一下,通過以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫? 還有小規(guī)模和一般人企業(yè)都有以前年度損益調(diào)整的科目嗎
小企業(yè)會計準則的沒有,那可以直接借利潤分配——未分配利潤貸銀行存款等
這樣調(diào)整完了需要更改以前的財務報表嗎
您匯算清繳的時候調(diào)整就可以