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老師,2021年沖銷了一筆2020年計(jì)提的管理費(fèi)用,申報(bào)2021年企業(yè)所得稅,期間費(fèi)用里面的管理費(fèi)用還需要填寫沖銷的這筆管理費(fèi)用嗎

2022-03-26 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-26 18:36

20年匯算清繳咋么做的

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 18:37

2020年申報(bào)年度所得稅有這個(gè),那是因?yàn)?0年還沒有沖銷

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 18:37

所以管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到2021年了

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齊紅老師 解答 2022-03-26 18:39

那就在21年填寫沖銷的

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 18:40

是申報(bào)2021年期間費(fèi)用里的管理費(fèi)用就不要填寫2020年沖銷的這筆費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2022-03-26 18:43

填寫沖銷之后的 你這個(gè)就是20年多抵扣了 21年就要少抵扣

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 18:45

20年沒有多抵扣,20年還沒有開始沖銷的

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齊紅老師 解答 2022-03-26 18:48

就是多抵扣了 21年調(diào)整的不是嗎 本來60 應(yīng)該減少20年的 結(jié)果你沒有減少 21年就要減少60 就是這個(gè)意思

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 18:52

那20年賬本的本年累計(jì)還是要寫,比如說管理費(fèi)用是200,本年累計(jì)還是要寫200

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齊紅老師 解答 2022-03-26 18:52

寫 你匯算清繳沒有減去就要填寫

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 18:55

2021年沖銷2020年的管理費(fèi)用,是通過以前年度損益調(diào)整的,管理費(fèi)用沒有這一筆,期間費(fèi)用里的管理費(fèi)用也是要減去這一筆沖銷的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-03-26 18:56

不減 這個(gè)以前年度損益調(diào)整 在納稅調(diào)整明細(xì)表 就扣除項(xiàng)目填寫帳載金額

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 18:58

可是這筆帳已經(jīng)沖銷了

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齊紅老師 解答 2022-03-26 19:00

以前年度損益調(diào)整并沒有影響利潤(rùn) 你多抵扣了 還沒算過來 你20年管理費(fèi)用一共400 其中100 需要紅沖 你在20年并沒有紅沖 然后21年用以前年度損益調(diào)整做了-100 21年的管理費(fèi)用也沒減少 20年多抵扣了 21年沒多做沒少做 那你是不是20年還是多抵扣了 你在21年少抵扣不就可以了 要想21年少抵扣 是不是減少費(fèi)用增加利潤(rùn) 在21年匯算清繳調(diào)整明細(xì)表做 期間費(fèi)用填寫的必須等于21年利潤(rùn)表的 所有期間費(fèi)用明細(xì)表這筆管理費(fèi)用不能直接紅沖

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 19:01

我只想問20年租房子計(jì)提的管理費(fèi)用,21年不租了,計(jì)提的管理費(fèi)用通過以前年度損益調(diào)整沖銷了,21年企業(yè)所得稅年報(bào)里的期間費(fèi)用里的管理費(fèi)用還要不要填寫這個(gè)沖銷的管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-03-26 19:02

填寫 需要填寫的 利潤(rùn)表多少期間費(fèi)用明細(xì)表就得多少

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 19:03

利潤(rùn)表這筆計(jì)提的已經(jīng)沖銷了

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齊紅老師 解答 2022-03-26 19:04

你不使用以前年度損益調(diào)整做的嗎 利潤(rùn)表哪里有這個(gè)科目

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快賬用戶9751 追問 2022-03-26 19:06

以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2022-03-26 19:08

那就是沒有紅沖管理費(fèi)用 你沖的是以前年度損益調(diào)整 匯算清繳調(diào)整增 管理費(fèi)用還是按你利潤(rùn)表的管理費(fèi)用來

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20年匯算清繳咋么做的
2022-03-26
您好,是什么意思,是21年前的管理費(fèi)用計(jì)在21年里了?
2022-03-26
借預(yù)提費(fèi)用,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)當(dāng)時(shí)納稅調(diào)增了嗎?這個(gè)需要納稅調(diào)增的。
2023-08-01
你好,匯算清交的數(shù)需要調(diào)增在職工薪酬明細(xì)表,工資薪金實(shí)際金額和稅收金額減去就可以的。
2022-04-18
你好,同學(xué) 如果確實(shí)是以前計(jì)提多了,申報(bào)匯算清繳直接按照7萬費(fèi)用,不用納稅調(diào)整
2024-04-30
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