您好,是什么意思,是21年前的管理費(fèi)用計(jì)在21年里了?
公司2018年費(fèi)用支付后,但是費(fèi)用發(fā)票一直沒(méi)有到手,2021年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,把應(yīng)付賬款調(diào)平,這種情況,2021年匯算清繳時(shí)候怎么填報(bào)表,用調(diào)增以前年度損益調(diào)整科目數(shù)額嗎
老師,2021年通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖銷(xiāo)了一筆管理費(fèi)用,匯算清繳里的管理費(fèi)用怎么填
21年調(diào)整了20年的管理費(fèi)用,通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整,期間費(fèi)用里的管理費(fèi)用怎么填寫(xiě)
2021年12月調(diào)整以前年度的管理費(fèi)用,忘記做到以前年度損益調(diào)整,是紅沖管理費(fèi)用,匯算清繳管理費(fèi)用里面的工資是按本年的工資算還是按抵減后的管理費(fèi)用登記
老師,為什么答案里面,第一個(gè)管理費(fèi)用前加以前年度損益調(diào)整,為什么第二個(gè)管理費(fèi)用不用加以前年度損益調(diào)整
固定資產(chǎn)報(bào)廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報(bào)24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財(cái)報(bào)不一致,有影響嗎?
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報(bào)24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財(cái)報(bào)不一致,有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn):23年開(kāi)票,5月開(kāi)紅字發(fā)票,沖5月收入嗎
公司要注銷(xiāo),這個(gè)數(shù)剛好是報(bào)廢的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊合計(jì),這屬正常還是我所得稅表填錯(cuò)了
老師,2024年8月付出去的一筆費(fèi)用200元,沒(méi)給開(kāi)發(fā)票。今年2025年又付了同樣的一筆費(fèi)用200元,2025年4月把這400元的費(fèi)用都開(kāi)在一張普票上了。2025年還沒(méi)報(bào)2024年的匯算清繳。拿到這張發(fā)票在2025年4月份的賬里,該怎么做分錄?
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中第1行工資薪金支出包括哪些?
投訴舉報(bào)去哪里啊啊啊啊
請(qǐng)問(wèn)A公司投資B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司嗎??jī)善髽I(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?年底要報(bào)年度關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)嗎?
農(nóng)藥銷(xiāo)售稅率是免增值稅嗎
不是,20年的管理費(fèi)用是計(jì)提的房租,后來(lái)21年房子不租了,就要把20年計(jì)提的管理費(fèi)用沖銷(xiāo),沖銷(xiāo)是用以前年度損益調(diào)整沖銷(xiāo)
既然已經(jīng)沖銷(xiāo),2021年的管理費(fèi)用就還是這么多錢(qián),2021年的匯算清繳應(yīng)該怎么填寫(xiě)
您好,20年把21年房租都計(jì)提了?還是只計(jì)提20年的
老師,情況是這樣的,20年計(jì)提了7個(gè)月的房租,21年不租了,合同金額都沖銷(xiāo)了,包括20年計(jì)提的房租也在21年沖銷(xiāo)了,那么21年的匯算清繳怎么填呢
由于20年是跨年的,所以是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)沖銷(xiāo)的,管理費(fèi)用還是不變的
老師,前面說(shuō)錯(cuò)了,是20年管理費(fèi)用再21年通過(guò)以前年度損益調(diào)整了,那21年的期間費(fèi)用里的管理費(fèi)用怎么填
您好,20年計(jì)提是哪7個(gè)月的房租,麻煩精確下,若20多計(jì)提,也需要更正20年納稅申報(bào)表
20年5月31到20年12月31的計(jì)提
您好,這是當(dāng)年的費(fèi)用,不影響21年匯算清繳