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請問老師,2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數(shù)3萬。請問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理?

2023-04-25 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 18:04

先更正22年的財務報表,然后做匯算

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快賬用戶4467 追問 2023-04-25 18:07

老師,還沒申報2022年度的匯算清繳呢?請問這三萬不用調(diào)增吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 18:11

直接更正22年的財務報表,做匯算就是,不用調(diào)增

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快賬用戶4467 追問 2023-04-25 18:13

為啥要更正財務報表?23年做了費用負數(shù)

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快賬用戶4467 追問 2023-04-25 18:13

為啥要更正財務報表?23年做了費用負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-25 18:15

費用不能跨年處理的,只能在發(fā)生當年扣除

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快賬用戶4467 追問 2023-04-25 18:31

領(lǐng)導讓我做稅審底稿,請問老師,那站在事務所的角度,是要調(diào)增處理的嗎?

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快賬用戶4467 追問 2023-04-25 18:32

2022年調(diào)增,2023年調(diào)減,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-25 21:45

就是跟23年沒關(guān)系,直接調(diào)整22年的報表,按憑證就是做在22年處理

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快賬用戶4467 追問 2023-04-25 22:07

那就是說2022年不用調(diào)整這3萬元對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 22:08

更正后就不用調(diào)整了,直接申報

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先更正22年的財務報表,然后做匯算
2023-04-25
借:其他應付款 3 貸:利潤分配-未分配利潤 3 更正22年的財務報表,然后,按更正后的報表匯算清繳
2023-04-26
借其他應付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算新將納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-04-25
你好,同學 如果確實是以前計提多了,申報匯算清繳直接按照7萬費用,不用納稅調(diào)整
2024-04-30
不調(diào)增了 不用填寫了
2024-04-24
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