支出收入 該計提的計提了都做了就可以的
老師 請問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面?
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因為公司沒有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財務(wù)初始余額這個模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進去啦
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個時候沒有任何數(shù)據(jù),是在12.10號左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
老師,這個是1月份所有的支出賬目做完了 然后就是把所有的收入票據(jù)在按日期加進去后做完賬 最后結(jié)賬就可以是嗎 麻煩老師繼續(xù)回復(fù)下
您好,郭老師,麻煩您繼續(xù)回復(fù),謝謝!剛才你說的是只需紅沖,那紅沖之后要做一張藍字才對,是吧。不然庫存都紅沖了,不入庫的話還是貨沒出體現(xiàn)在哪? 那一正一負(fù)就平了,說的是好,可以不用做的,你只要不是根據(jù)進銷存來下推生成發(fā)票的,可以不用做入庫,你只需要紅沖就可以了。 想完整的話,你可以做的做一個紅沖入庫的,然后再做一個發(fā)票入庫的。
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
怎么計提????
工資沒有嗎?有固定資產(chǎn)嗎?
還有需要交稅費嗎?
就是按票據(jù)日期 收入和支出發(fā)票都做完賬之后 月底結(jié)賬就可以是吧每月都結(jié)賬就可以了是嗎?
沒有其它的業(yè)務(wù)可以結(jié)賬的。
有工資稅費怎么交 21年補交了養(yǎng)老保險費 21年工資年底一次性補發(fā)的 固定資產(chǎn)指的是什么?
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
購買的設(shè)備、電腦都屬于固定資產(chǎn)的。
單位需要交哪些稅費你知道嗎? 需要算下的
工資和養(yǎng)老保險費是年底再處理嗎
你好,安月處理的按月計提,按月繳納。
像這樣的開出去給客戶的發(fā)票做賬
這個怎么算??
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
他們工資是21年年底一次性補發(fā)的 是發(fā)的現(xiàn)金
那你按月計提,發(fā)下去的當(dāng)月直接做一筆發(fā)放的劇情。
小規(guī)模的老師。。。
老師,具體怎么做
所發(fā)的工資平攤在每月是嗎
按所申報的個稅工資做是嗎
上面給你寫了計提的分錄了,按月計提發(fā)放的次月申報個稅。
小規(guī)模的現(xiàn)在稅率是1%的。
老師,能具體點嗎
就是做完這些之后才能月結(jié)賬是吧
工資表造一起的也分開每月做嗎
發(fā)工資的這樣可以嗎
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 是的 是的
養(yǎng)老保險這樣做可以嗎
最好不可以的,個人負(fù)擔(dān)的需要通過應(yīng)付職工薪酬,工資 如果是企業(yè)負(fù)擔(dān)的通過職工薪酬公積金。
有一部分是單位交的 一部分是自己交的老板一個人的 年底補交老板自己一個人的
你看一下我上面給你發(fā)的那個明細(xì),你能看懂嗎。