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老師,請(qǐng)問(wèn)去年應(yīng)記在預(yù)付賬款科目上的帳,誤記入了其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么辦
老師好!剛接手的小微企業(yè),有一筆款本應(yīng)列入其他應(yīng)付款科目,但接手前的賬是列入其他應(yīng)收款,我現(xiàn)在需建新賬套,請(qǐng)問(wèn)能將他改為列入其他應(yīng)付款科目嗎?
費(fèi)用成本票入賬是貸方科目掛重了,掛了應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收賬款,一直有余額,這種我怎么調(diào)?而且這些票據(jù)是上年入的賬,我剛接到的賬,
老師你好,我們之前和一家公司合作做項(xiàng)目掛的“應(yīng)收賬款” 但是平時(shí)電費(fèi)也是用他家的。這次付了一筆電費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票。我應(yīng)該是掛應(yīng)收賬款,還是重新設(shè)置一個(gè)科目掛其他應(yīng)收款。
我們公司,公司欠法人有60多萬(wàn), 記錄的科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢(qián)還不上來(lái),想要直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本
一般納稅人企業(yè),將2015年購(gòu)置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個(gè)月含稅租金30萬(wàn)元。簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問(wèn)問(wèn)外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝](méi)有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來(lái)的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開(kāi)會(huì),來(lái)料不良挑選)是不是這樣分開(kāi)核算
求會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷模板,怎么寫(xiě)簡(jiǎn)歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國(guó)外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對(duì)嗎? 一個(gè)公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對(duì)嗎?
您好,明確舊賬收付實(shí)現(xiàn)制(收付款記收支)與新賬權(quán)責(zé)發(fā)生制(業(yè)務(wù)發(fā)生記收支及應(yīng)收應(yīng)付)的差異及科目不同,補(bǔ)記舊賬漏記的已發(fā)生未收付款業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付及對(duì)應(yīng)收支,剝離舊賬已收付款但業(yè)務(wù)未發(fā)生的收支至新賬預(yù)收、預(yù)付,舊賬銀行存款余額直接作新賬期初(調(diào)賬實(shí)差異),補(bǔ)記的前期收支計(jì)入前期損益調(diào)整權(quán)益,確保新賬期初資產(chǎn) = 負(fù)債 %2B 所有者權(quán)益,實(shí)現(xiàn)資金流記錄向業(yè)務(wù)流記錄轉(zhuǎn)換以反映實(shí)質(zhì)。